借固定资产,贷银行89500。
老师:我们这个月支付了洒水车10000元订金,车款78300元,办理过户费1200元,上面三笔转了不同的个人,实际支付89500元,但发票开出=手车交易发票9万元,我可不可记一张凭证?但是发票金额多?我如何记帐
老师:我车价是88300元,过户费转个人1200元,一共实际支付89500,有500元预付下几个月的维修费,还没付给对方修理厂,但是这个月我们开出了=手车统一发票是90000元,我如何记帐?
老师:你好,我们买了一台=手洒水车,开出了一张二手车销售统一发票9万元,车身价和过户费共89500元,我这笔记:借:固定资产一洒水车,贷:银行存款,另外500元是预付给维修厂的,这个没有发票,要后面维修时才有票,这500要如何帐务处理?
老师:你好,我们买了一台=手洒水车,开出了一张二手车销售统一发票9万元,车身价和过户费共89500元,我这笔记:借:固定资产一洒水车,贷:银行存款,另外500元这个费用是发票一起先开出,但是费用是我们之后实际维修那天才支付给维修厂,这500要如何帐务处理?
老师,我想请问下,我们上个月支付了一半的装修费,这个月收到了对方开来的一半发票。但是,我们车间还没有装修好。这个发票我该如何进行账务处理呢?可要进行分摊呢?
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
老师:我买洒水车的钱是88300元,过户费1200元,500元没付,但是他发票一共开了90000元,我这笔500怎么先记帐?
你好,这个500还需要支付吗?
我如果不付,我的帐和票不符,税务查帐是不是不可以的?
你好,按照你实际业务来没有问题啊,如果你虚增了他有问题呀
就是票上比实际支付多几百元是可以的?这个帐按卖际支付就可以了,是吗
是的,是的,是这么做的。
老师:我固定资产是入88300元?过户费不用录进去?
哦,可以做进去的,我上面不是给你写了分录了,你看一下可以吗。