先申报增值税,然后在出口退税。

老师好,现在报上个月的税,有出口有内销,请问是先报增值税申报表还是先报出口退税?
外贸出口退税,先出口进项购选—申报增值税——申报出口退税,是吗?
生产企业出口退税申报,申报之前要先申报增值税纳税申报表的吗
报税期先申报增值税还是先申报出口退税申报表?
申报期先申报增值税还是出口退税申报表?
老师,我想问一下就是那个库存商品成本怎么算啊,
老师我公司新,是做出口贸易的,只赚差价,这个账务处理帮我理一下思路。我根据什么做账,目前报关做账都是我一人
那老师接着刚才的问题,那为什么我不能填调在45行的直接调增呢?
老师好,财管产品成本计算那章考试考写会计分录吗?
超市业务,生鲜占25%,杂百类占比75%,年收入在5000千万左右,这样的公司增值税的税负率一般是多少比较合理
老师 年度汇算清缴的时候单位卖车 当时计入其他业务收入了 填资产折旧摊销明细表的时候这个车的原值需要填上吗
老师,你好,比赛场的看台安装,直接包给对方的,对方直接开劳务发票过来可以吗
老师,我们销售额2个亿左右,只要资产总额5000万左右,是不是还是小微型企业 。
老师,年度汇算纳税调增金额,填写调整明细表的30栏还是43栏
企业含有住宿服务,河南地区,应该找哪个部分办理相关手续呢?
那我当期申报了增值税,但是我又有免抵退税的部分,不就不能抵减当期销项了?
可以的,你当期有内销的吗?
有,当期应纳增值税100多万
可以的,可以抵扣的。
那只能再抵减下一期的增值税?我当期已经先申报增值税了呀?
你看一下你的主表有留底吗?有的话可以。
生产型企业当期没有出口退税业务也要申报吗?
这个看你税务局,我们这边不需要。