先申报增值税,然后在出口退税。

生产进出口企业初创期间出口退税需要0申报吗?是先申报增值税还是先申报出口退税?
出口退税申报是先申报出口退税还是先申报增值税?
生产企业出口退税申报,申报之前要先申报增值税纳税申报表的吗
报税期先申报增值税还是先申报出口退税申报表?
申报期先申报增值税还是出口退税申报表?
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
那我当期申报了增值税,但是我又有免抵退税的部分,不就不能抵减当期销项了?
可以的,你当期有内销的吗?
有,当期应纳增值税100多万
可以的,可以抵扣的。
那只能再抵减下一期的增值税?我当期已经先申报增值税了呀?
你看一下你的主表有留底吗?有的话可以。
生产型企业当期没有出口退税业务也要申报吗?
这个看你税务局,我们这边不需要。