您好,收款公司是各自公司做各自处理
老师,出纳平时做的流水账,一年了老板想看一下去年一年的银行账户资金流向及收款情况,公司每个月有15个账户,这15个账户的收款和付款都是分了两个表格,发生的业务量也很多,这种情况怎么快速的汇总出所有账户的总的收款汇总和付款汇总
无锡建行新区支行2022年12月15日发生以下业务,进行账务处理。1.本日受理开户柯达股份公司提交商业承兑汇票贴现凭证,申请贴现。商业承兑汇票签发日为10月8日,期限6个月,2023年4月8日到期,汇票面额100万元,贴现月利率为3.0‰,办理贴现。2.当日受理开户单位八佰伴提交的信用卡消费的进账单、;汇计单及签购单各一份,金额50000经审查无误后为八佰伴入账,并按1%向其收取手续费,有关凭证提出交换给同城系统内某支行3.开户单位无锡自来水公司委托本行向同在本行开户的702所收取水费6200元,向万科花园收取水费7600元向格致中学收取水费5500元,处理账务。4.当日受理客户刘健交来的现金50000元,要求电汇至建行北京西城支行陈勇收。处理账务。
无锡建行新区支行2022年12月15日发生以下业务,进行账务处理。1.本日受理开户柯达股份公司提交商业承兑汇票贴现凭证,申请贴现。商业承兑汇票签发日为10月8日,期限6个月,2023年4月8日到期,汇票面额100万元,贴现月利率为3.0‰,办理贴现。当日受理开户单位八佰伴提交的信用卡消费的进账单、;汇计单及签购单各一份,金额50000,经审查无误后为八佰伴入账,并按1%向其收取手续费,有关凭证提出交换给同城系统内某支丁。3.开户单位无锡自来水公司委托本行向同在本行开户的702所收取水费6200元,向万科花园收取水费7600元向格致中学收取水费5500元,处理账务。4.当日受理客户刘健交来的现金50000元,要求电汇至建行北京西城支行陈勇收。处理账务。会计分录
出口产品收到货款,拿到1月收汇水单5张,2月收汇水单1张。拿到结售汇水单6张。付款方都不是同一家公司,请问这种情况做账务处理的时候,可以把6张单据并在一起做在一张凭证上吗?
第1个问题:本月出口银行收汇水单收到了六张,分别是六家公司,那么做账时是不是要一笔一笔对应着做,不能汇总做在一张凭证上?因为要区分应收账款的六家公司对吗?第2个问题:收到银行结售汇水单六张,分别是六家公司,可以汇总做在一张凭证上吗?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表