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Q

老师 我销售收入开票没有超过季度30万 ,产生的增值税额进行销项税额减免的分录怎么做呀

2023-07-02 10:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-02 10:25

您好, 直接计入营业外支出

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齐红老师 解答 2023-07-02 10:25

不好意思,打错了,直接计入营业外收入

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快账用户3565 追问 2023-07-02 10:28

这个摘要咋写呢 是借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 税收减免?

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齐红老师 解答 2023-07-02 10:29

是的,你这样写没有问题的

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您好, 直接计入营业外支出
2023-07-02
你好 如果超过了30万 按照全额40/1.01*0.01去缴纳增值税
2023-11-17
你好 借 应交税费 贷营业外收入 税收减免 
2022-03-22
借银行 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税 支付,借应交税费应交增值税贷银行
2023-01-28
您好,做账是这么做的。借应交税费应交增值税 贷营业外收入税款减免
2024-05-21
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