你好,在第10行里面填写

老师,公司转让了6台汽车超重机,之前以定金19000开了0税率的二手车发票的,现在税局打电话让他们以销售合同金额430000元补税,请问报增值税的时候我是直接把430000全部填在13%税率的未开票收入那里,还是19000填开具其他发票栏,411000填未开票收入?但这申报表上开具其他发票对应销售额栏次下面只有6%、9%、13%税率的,没有0税率的,而税局要他按合同金额交税哦
老师我单位是新成立”二手车交易市场”公司,我们给买卖双方开具了二手车统一销售发票,但是我们只收取交易费100元左右, 1,这100元做为收入都不开具增值税发票,都按无票收入记账可以吗? 2,在填年报收入明细时”二手车交易市场”的收入填在销售商品收入明细哪行,还是填在提供劳务服务收入一行或者是其他哪行。 3,同一个法人在一个经营位置开两个公司房屋租赁合同可以写无偿使用吗?
手撕停车费发票500和未开具发票停车费500合计1000元是报税填写在12行其他免税销售额这栏吗?请教各位老师,谢谢
老师您好,小规模物业公司目前只有停车费收入,部分有手撕发票,部分无票,季度合计未超过30万。季度申报增值税时,是直接将收取3个月的停车收入填在小微企业免税销售额行的本期数,服务、不动产和无形资产栏目框就可以了是么?不用也不用考虑部分有手撕发票,和部分没票,也不用考虑1个点和3个点是么?
老师,您好!公司补贴给销售人员因开自己的车去拜访客户,所产生的油费(按实际公里数补贴,1.1元/公里)、过路费和高速费(实际发生金额补贴)。(此补贴未要求销售人员提供加油、过路费、停车费发票,并按实际发放的补贴金额给员工做了个人所得税申报)请问这些费用是计入什么会计科目合适?不要求员工提供相关发票并给员工申报个人所得税这个做法是对的吗?
老师,小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资申报过工资34000,但是有职工福利1000元,要按这个福利1000元填写要全额调增吗?工资34000要在哪张表填写才能允许扣除1000元福利费,麻烦老师解答一下,在成本费用这张表单没看到可以填写工资薪酬这一栏,要在成本费用这表里对应哪个栏次填写工资呀?
老师,小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资申报过工资34000,但是有职工福利1000元,要按这个福利1000元填写要全额调增吗?工资34000要在哪张表填写才能允许扣除1000元福利费,麻烦老师解答一下
老师,小规模个体户查账征收的年度汇缴的纳税调整增加额中的超过规定标准扣除的项目金额“职工福利"这项怎么填写?我们工资薪资申报工资一年下来是34000,但是有职工福利1000元可以全额扣除吗?扣除的话我要在哪张表单填写工资金额数体现出来,“超过规定标准扣除的项目金额中的职工福利”还是填写1000是吗?,麻烦老师解答一下
请问老师,单板制造业,月均产能,月均产值,怎么计算?
商砼企业一月开票3个点,都开完了,政策才下来13个点,已经开出的票还能用吗
产值是含税销售额吗?如果本年有红冲去年的的发票,是否红冲的金额要减去今年销售额还是不减去?今年红冲去年的发票是不是要算今年产值减少?
资产负载表资产不等于所有者权益加负责 不平 这个要怎么查找原因
请问一下个税汇算清缴如果员工收到短信没有做的话是对员工信用有影响是吗?对公司有没有影响
你好,建筑业增值税3%,今年1月开始变成13%,但是2025.12.31日前还有1000万发票没开,工程已完工。再开发票能开3%吗
您好,问一下我们高企的研发折旧,有些电脑和设备,前期代账公司做账做的管理费用-_固定资产折旧,没有做在研发费用下面。我现在可不可以直接调账管理费用-研发费用--固定资产折旧。
第10行现在系统自动导入我开具过的发票金额4140,那我是直接把没发票的500和手撕发票500一起加进去填5140是吗?
你好对的 是这么做的
非常感谢,谢谢
不用客气,周末愉快