你好,单位主营是什么的?
老师,我单位6月份刷卡消费手续费,因为后期会返还,应该计入其他应收款科目的,但是我计入到财务手续费了,也结转了,怎么调出来到其他应收款,因为这月收到返还的手续费了,需要冲掉之前应该计入其他应收,怎么调整过来
您好老师,麻烦问问新公司6月成立还没业务,这个月收到一些餐饮费普通发票,停车费发票,请问老师计入什么科目,计入什么明细比较好
老师好,我们是建筑公司挂了一个劳务分包项目,截止目这个月审报期前,还发不了员工工资,要等这个项目款到了之后可能到月底才能发二三四月份的工资,到6月份申报,5月份的个税时应怎么审报,或者现在报4月个税你怎么审报,谢谢老师!
你好,老师!公司去年有一笔支出,一直未收到发票,会计科目做的借制造费用,贷长期待摊费用,月末结转制造费用,结转生产成本,到目前为止已摊销6个月,现在收到了该笔支出的发票,该怎么调账呀
老师,我们项目上本月发电设备报停了,没有收入,但是我们设备还是按每月有设备的折旧和租赁费,这个原来是计入成本的,现在我应该怎么做账?应该计入什么科目。老师
经营租赁中,承租人购买的设备运回时发生的运输费 2 万元和安装费用 10 万元,这总共银行存款支付的 12 万元,是计入使用权资产还是计入长期代摊费用呢?
红冲发票必须开票人红冲吗?本公司的会计可以红冲吗?
老师!您好!填表不调账,如果纳税调整后,最后涉及到交税了,不是也需要做分录吗?
税局未及时推送补交24年的社保申报信息,今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分,然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的,但是,从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间,社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗?或者有什么办法可以查询具体的推送时间?
制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗?
老师好!请教您几个问题,谢谢,谢谢! 1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
老师您好,我们公司是小规模,在去年四季度的时候开了46万的发票交了增值税,在今年二季度你销售退回把这46万的发票其中的16万冲红,在二季度除了冲红的16万发票外,没有发生其他业务。请问这16万的增值税可以退吗?
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
生态治理主要做防沙治沙项目
你好,做到工程施工里面间接费用。
没有用过这个科目,项目是19年的 时间长了,能不能入到管理费用啊
可以的,可以这么做的。
直接入费用,后期发票来了直接放到凭证后面吗?不来发票汇算清缴时就调增?
你好,发票到了红冲之前的再做发票的。
现在 借:管理费用 贷:银行存款 发票到了后的处理分录麻烦老师发一下
借其他应付款,贷管理费用, 借管理费用 贷其他应付款。
好的,发票来不了到时候调增就可以是吧
对可以的 没有问题的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。