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发票销售方开错,又重新开出来了,不红冲之前的发票,我怎么入账

2023-07-03 11:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-03 11:08

你把发票贴在在原来的凭证后面就是了

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快账用户4522 追问 2023-07-03 11:10

那原来的发票呢,隔了几个月没事吧

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齐红老师 解答 2023-07-03 11:17

你好,是普票,就没事的,是专票就需要先红冲,然后再重新做账。

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你把发票贴在在原来的凭证后面就是了
2023-07-03
同学:您好。当时认证的发票,红字冲销掉。发票不用退回。 根据正确的发票,在做一笔同样的分录。
2022-04-08
红冲的发票需要做账。 当收到红冲发票时,应进行以下账务处理: 如原发票对应的业务是采购商品或接受服务等: 冲减原入账的资产或费用等科目。例如,原发票是采购原材料,借记 “原材料” 等科目,贷记 “应付账款” 等科目,收到红冲发票后,做相反的会计分录,借记 “应付账款” 等科目,贷记 “原材料” 等科目。 如果原发票对应的业务涉及增值税进项税额: 还需同时冲减相应的进项税额。比如原入账时借记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额)”,红冲时贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)
2024-10-14
您好,要把冲红的那张发票还有之前的发票都要附在重开发票的后面,冲红的发票也需要入账。
2024-06-25
您好,对方是否抵扣了进项税了的呢?
2021-12-01
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