您好,对方是否抵扣了进项税了的呢?
你好,销售方 开给 购买方发票,购买方已认证,现在购买方说开错 要重新开票,但是购买方自己开了个红冲发票给销售方,这是为什么?不是销售方开红冲吗
上个月,销售方开出一张增值税专票发票给购买方,发票金额开错了,购买方还没认证, 现在发票要冲红,需要购买给销售方开红字发票信息表吗?
我咨询一下 跨月后购买方专票发票才发现开错了发票 要求销售方重新开发票 那销售方红冲发票后重新开给他是吧 那原始发票要不要 收回? 红冲的发票(红字发票)要不要给购买方?
专票购买方已抵扣认证,发票已跨月,要重新开票,购买方开红字发票信息表,销售方怎么红冲发票?
发票开错了跨月了没抵扣 销售方红冲发票 是否要将原来的错票和红冲发票都给购买方
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
税号写错了 应该抵扣不了
您好,没有抵扣的需要收回原始发票,不需要给红字发票对方
红字发票三联都放在 销售方对吗? 我能不能这样理解?
红字发票三联都放在 销售方