同学,你好 不用,直接做 借:税金及附加 贷:银行存款

老师,印花税,个人所得税,需要计提?分录如何?计提,付款,个税工资分录?
老师,印花税需要计提吗?分录如何
老师,请问印花税需要计提吗?如果需要计提那么怎么写分录
请问印花税需要计算吗?分录如何写
老师,计提季度印花税如何出分录
老师,1-4月,需要给一个员工发工资,但是当月没发,外账上需要,可以5月转工资,备注1-4月工资吗
金蝶软件里面固定资产更改折旧年限怎么操作?
老师,年报研发加计扣除剔除一部分费用不加计,25年的季报还用改吗?报表对不上怎么办?
老师 你好 请问我公司购入一台汽车,但我账上一次性入了成本。没有入固定资产折旧。那么填企业所得税年报时是不是就不用填固定资产那个明细表了?
企业没有收回货款的情况下 是不是不能注销?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
好的那老师收到印花税的退税咋做?
同学,你好 借:银行存款 贷:营业外收入
嗯嗯那如果是以前年份的呢?
同学,你好 你收到退款是本年吗?
不是本年的,是以前月份的申报的投资款
同学,你好 是不是本年退回的
是本年退回的
但是申报的时间是在以前年份的
同学,你好 那就计入营业外收入
嗯嗯好的
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