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老师,以前挂帐121000,6月份结账付款107550,中间差额算是打折了,但是发票又没有注明,请问下中间这个差价怎么做分录?

2023-07-03 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-03 15:16

你好,这种情况需要做坏账处理 

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快账用户8371 追问 2023-07-03 15:17

能把具体分录怎么写下来吗?

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齐红老师 解答 2023-07-03 15:18

你好 借:信用减值损失 121000—107550,贷:坏账准备121000—107550 借:坏账准备 121000—107550,贷:应收账款 121000—107550

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快账用户8371 追问 2023-07-03 15:20

需要做两笔吗?

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齐红老师 解答 2023-07-03 15:20

你好,是的,是这样的

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快账用户8371 追问 2023-07-03 15:21

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-03 15:24

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,这种情况需要做坏账处理 
2023-07-03
你这里已经这么多个月的账都没有做,那么你只有两种方式。就是对你的这个往来客户发询证函能确定真实的金额,第二就是尽可能的去查之前经济业务发生的原始凭证,来确定实际发生的金额。
2020-11-21
您好 应该减去开具红字发票红冲无法收回的款项 要不就是对方提供扣款的对应发票
2021-08-21
你好,同学。你这差额15万,那你考虑计资本类吧。
2020-12-07
你好,很高兴为你解答 之前应该是借预付账款 贷银行存款 现在根据进度结算付款 借在建工程 贷预付账款 银行存款
2021-04-03
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