你好,借:预收账款,贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
请教你一个问题。厂家销售产品给A客户,由于该产品12个月质保的售后维护需要我公司来负责(后期会产生相应费用)所以,厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用全款5万元。这5万元还要发放维修师傅提成进行分配的。请问,这个5万元应当怎么做账?能否计入3月份当月利润?
请教你一个问题。 厂家销售产品给了A客户,由于该产品12个月质保的售后维护需要我公司来负责(后期会产生相应费用) 所以,厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用全款5万元(已开票)。这5万元其中要减发生费用后发放维修师傅提成。 请问,这个5万元应当怎么做账?能否计入3月份当月利润?
请教你一个问题。 厂家销售产品给了A客户,由于该产品12个月质保的售后维护需要我公司来负责(后期会产生相应费用) 所以,厂家今年3月份一次性给了我公司一笔维护费用全款5万元(已开票)。这5万元其中要减发生费用后发放维修师傅提成。 请问,这个5万元应当怎么做账?能否计入3月份当月利润?
,约定A公司应于2022年3月5日前交付货物给 B公司, B公司应在3月10日前付清货款100万元。为了完成该合同,A公司与C公司签订原材料买卖合同,约定C公司应于2022年1月1日前将原材料交付A公司。但是C公司未按期完成交货任务。A公司虽经多方努力,还是没有按时完成与 B公司的合同,给B公司造成了损失12万元。请分析回答下列问题: (一)A公司如果担心将来货物交付后收不到货款,可以怎么做来保证自己的债权能够实现?(5分) (二)如果A公司和B公司在合同中约定:“如果 A公司违约,则需支付B公司合同标的额10%的违约金”。A公司对本案中B公司的损失应如何赔偿?如果A公司认为违约金数额不足以弥补实际损失,按照我国法律可以继续索赔吗?(5分)(三)由于C公司未按期完成向A公司的交货,导致A公司不能按期交付设备,A公司能否以自己不是故意的为由,免予承担违约责任?(5分)(四)如果B公司担心发货后收不到货款,要求A公司先支付部分货款后再发货,B公司能否拒
老师您好abc三家公司为关联公司,b和c公司定期需要向a公司采购原材料,7月份c公司因接了一笔大订单来不急出货,所以委托b公司帮忙生产出货(b公司只负责生产包装物和运费是c公司提供的)之后货物也陆续发给了c,但是因为某种原因c公司把这笔货折现转给了a公司用于抵原材料货款,作为b公司应该怎么做账呢老师?我都晕了
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
小微企业。
而且这个货2月份已经生产完成。已经交付给B公司了。交易完成了。所以A公司给B公司开了全额普票。然后C生产厂家又给a公司开了全额普票。
借:预收账款,贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税
借,库存商品 贷,预付账款
借:主营业务成本 贷:库存商品
A公司做账。需不需要把预付转到库存商品?然后再。做出库?
A公司做账。需不需要把预付转到库存商品?然后再。做出库?——上面分分预付账款已转库存啦,转完库存,再出库,
打给厂家只打了4万。那剩余的1万怎么做?还留在预收款里面吗?
该怎么处理?
打给厂家只打了4万。那剩余的1万怎么做?还留在预收款里面吗?——借,库存商品 5万 贷,预付账款4万 应付账款1万
老师可能我没有表达清楚。这1万是a公司的利润。生产厂家的总货款就4万。
按发票上的金额做账,1万是不明白怎么会是利润
因为我的预收做了5万。但是预付却只付了4万那预收里面还有1万。老师我没有弄懂
啊,老师我明白了。
预收款与预付款不一样的科目,预付是货款给出,预收是收入进账。,二个科目不能混用。
预收去了主营业务那里了。
是的,上面分录写了的哈。