您好,这个是作为销售费用就可以的

老师,我们代卖商品,按定价代卖,会计分录怎么做
老师,我们公司是工业制造业企业,装原材料的袋子,产品用了,袋子就拿去卖了,请问,像卖这种袋子现金收款的钱,怎么入账?
老师,我们公司定制我们卖的产品礼品袋子怎么做会计分录
老师,公司买的礼品送客户包装我们定制的袋子有公司的名字地址等信息的这样的,购买的礼品和定制的袋子支付的钱是可以进宣传费里的对不对?
请问老师: 如果我们食堂领用鸭子 我们从来就没卖过 这种产品视同销售 销售价格怎么定?比如我们销售的礼盒 只有礼盒有价格 但是礼盒里的明细产品没有销售价 这个怎么定呀?
老师电子发票没有原件,有查到的截图可以打印入账吗,不像全电发票可以下载,电子发票下载不了
老师 我想问下 我公司有实际有两个公司 ,有个员工从一个公司调到另一个公司 但是社保还没有转过来 还再旧的公司 ,但是工资这个月开始在新公司发放了,这两个公司我该怎么做工资表呢
老师,您好,9个自行开发的软著,资本化支出都是做一起的,那怎么确定每一个软著的价值呢,怎么入账每一个软著的金额
老师,支付房租是挂应付账款还是其他应付款
老师,我们公司负责帮A公司采购车辆,我们有采购渠道,A公司先打款给我们,然后我们去找B公司采车,采完先上我们公司牌照,B开进项票给我们,然后我们在开销项票给A,因为卖价肯定要比进价高,但我们只挣服务费不挣销售差价,这个销售差价我们需要退还给A,那么这部分退还的差价我们要开票吗?如果开票,开什么项目比较合适?还有我们会在差价里扣下我们的服务费,这种操作模式是否合理?正确操作您有什么建议吗?谢谢
我有点固定资产的问题
老师,我这边是事业单位学校的账,现在有个问题就是2012年有一笔学校对外借款50000元,做账是借:银行存款 5万 贷:其他应付款5万,但是2013年末的期末余额其他应收款_借款贷方余额50000元,而2014年录入期初数的时候调了将资产的其他应收款-借款5万(贷方),调到其他应收款_借款5万(借方),负债类也有一个其他应付款_其他从借方 调到了贷方5万,而借款后面2014年归还,现在一直就挂着10万了,这种怎么调?
本月社保缴费通知单的费用和银行扣费怎么不一样的?
老师,接手一家代理记账公司的账,2024.3月之后的银行帐户的流手就没有做,小规模装修公司,我接手之后,该补上这个流水,还是不补?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产给个人办公,应收租金是2600,租客修理空调400块钱在租金中抵减,实收租金2200,我司账务处理跟涉税处理怎么做?
老师二级明细是什么吗
销售费用的业务宣传费
礼品袋子放入宣传费吗?
嗯对是这个意思的