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老师,我方是销售方,这个该怎么做分录呀?

2023-07-03 18:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-03 18:03

学员您好,您的问题具体是什么?有截图吗?

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快账用户2532 追问 2023-07-03 18:04

图片在这里

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齐红老师 解答 2023-07-03 18:06

学员您好,借:应收账款负数,贷:主营业务收入负数,应交税金应交增值税负数。

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快账用户2532 追问 2023-07-03 18:07

哦哦直接冲销呀,这种不能做到营业外支出的是吧

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齐红老师 解答 2023-07-03 18:08

学员您好,是的,对的

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快账用户2532 追问 2023-07-03 18:10

好的,还有我们这边开出的三包服务费应该怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-07-03 18:22

您好,借:销售费用,贷:银行存款/预计负债

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相关问题讨论
学员您好,您的问题具体是什么?有截图吗?
2023-07-03
借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款 负数
2023-12-08
原分录冲减进货成本,只是进项改为进项转出
2022-06-30
你好,销售方开具的销项负数发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2020-12-17
你好是主营么,借应收 贷主营业务收入 应交增值税,结转成本做借主营业务成本,贷劳务成本等
2021-07-07
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