你好,这个是不需要更正的
去年开了十几万的普通发票,没有成本费用票,今年1月红冲,那我去年要交所得税吗,要怎么处理?
#提问#老师 去年的费用在今年6月份开了发票,企业所得税汇算能在去年扣除该费用吗?现在要更正申报
老师,去年收到的票,已经认证了,现在要红冲,那今年怎么操作,进项税在今年做转出可以吗,还是要更正去年的报表
老师想请教一下,我如果更正了前年的所得税申报表,那去年今年的是不是也要更正
小规模,自然人独资企业,去年开了普通发票,去年缴纳了税款,今年这笔发票需要红冲,但是去年缴纳了个人经营所得,今年红冲这笔钱能退回来吗?今年没有开过发票,需要更正21年的个人经营所得吗还是只能申报在22年的个人经营所得
小规模独立核算的分公司,不叫的24年的印花和滞纳金怎么写凭证?
老师,不管办什么公司必然有章程的吧,我们公司是24年成立的,当年没有发生业务,报表数据为0,填工商年报资产状况信息时填0过不了,所以我把资产总额和负债总额填了0.001,这样有问题吗
蚯蚓粪和蚯蚓一样的税率吗?
老师,咨询您一个问题: 1.我公司主要销售门窗,是代理商的形式,现在承包了一个工程业务,销售货物和安装是分开签订合同的,销售开的13%的发票,安装开的9%的发票。这种开票方式对吗?我看了有些资料显示,外购的门窗进行销售安装,应该统一按照13%或者统一9%来开票,那我们就可能多交或者少交税了吗? 2.还有就是,如果按照分开13%和9%合理开票的话,安装部门可不可以选择简易计税呢,是不是只要总包方同意简易计税,我们就可以开3%的发票呢?
老师去年企业所得税收入多报10万,增值税和帐都是对的,怎么改,是需要改汇算清缴吗
老师从这个表中如何看出单位缴纳和个人缴纳部分呢?
为啥124300现金流量表不体现呢?这笔是退回的货款
老师,汽车服务公司,给平安公司做理赔维修汽车,开发票的时候,发票名称应该选择什么?劳务*汽车维修?第一个大类选择劳务可以吗?开成劳务*修理修配劳务,可以吗?不太确认大类和后面的小项该选择什么
业务送燕窝给客户,怎么入帐合理
老师,做财务要情商高,要会管人,要会相处是吗
那去年的成本不是少了嘛
但今年做了一个正数,又做了一个负数,等于是没有变化的
好的,谢谢老师
客气,帮忙给个五星好评