你好,先把暂估的分录红冲,然后根据发票再做固定资产购进的分录
老师,固定资产暂估转固时借:固定资产,贷在建工程和应付账款-暂估转固,发票陆续到以后怎么做账?
老师,固定资产暂估转固时借:固定资产,贷在建工程和应付账款-暂估转固,发票陆续到以后怎么做账?
老师,我们之前调拨的固定资产没有入暂估,入的固定资产,已经在提固定资产了,现在才开过正式发票了,金额不一致,怎么做账务处理呢
对某审计单位清产核资,被审计单位有的固定资产实物入账当时没有发票,按估值入账的,现在清产核资固定资产应怎么处理?
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
老师,车间租赁的厂房 一年40万一个月8333 这个每个月摊销分录怎么做
小规模纳税人,免征增值税的30万元,包含30万元??
老师,新注册的公司,没有开发票,这里直接提交申报吗?
第二季度的财务报表做错了,现在可以改吗?
老师,我们新开一个民办学校,学费是通过平台监管账户打进来的,这个监管账户要过3个月才能把钱转到我们学校的基本账户。那么请问监管账户收到钱了就要做账和确认收入开发票吗?还是说等到3个月后钱能转到基本账户才开始做账,谢谢。
老师纺织布行的月末成本单价应该怎么算比较正确呢?公司除了进胚布和加工费,然后开出的发票是化纤布单价客户有时要求开高的,那我这个成本应该怎么算合适,或是要求开什么单价进来合适?
老师我公司贷款支付的担保费用计入哪个科目?在建工程下边设置哪个科目呢?几百万 担保费,计入财务还是管理费用比较合适呢,
请问老师,我公司新买了一个公司,需要把她之前的凭证都拿回来么?
利润部分,交20%个税,可以做到成本中吗
印花税税目承揽合同,没有核定,上季度按次申报的,现在申请按期申报吗,智能人工说营业单位不包含,就不能申请按期,是这样吗
是这样子的,老师,公司拆迁,然后一个车间没有发票的,去年我暂估了个200万,现在才到了150万的发票来,房子车间都没有了,当时暂估我就把转入固定资产清理了,现在发票来了不知道怎么做分分录了
你好,先把暂估的分录红冲,然后根据发票再做固定资产购进的分录 (是针对这个回复有什么疑问吗)
但是暂估是借:固定资产,贷:其他应付款,后来转入借:固定资产清理,贷:固定资产,现在发票来了150万我不知道怎么写分录冲平了,麻烦老师了
你好 先把暂估的分录红冲 借:其他应付款,贷;固定资产 然后根据发票再做固定资产购进的分录 借:固定资产,贷:银行存款等科目 然后做之后的清理分录
因为去年已经把房产车间都转入固定资产清理了,现在又做进固定资产吗?
你好,是的,是针对这个处理有什么疑问吗
那红冲就冲发票到了150万,剩下的50万还挂着,等发票来了再红冲,重新入固定资产再转清理吗?
你好,已经全额红冲了200万,然后按150万入账,然后按150万计提折旧,清理啊 不需要管这里50万的差额啊
这50万的差额有可能以后还要进来一部分的发票,具体金额还不知道啊
你好,那就今后来了发票,再做相应的购进,计提折旧,处置分录就是了
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。