你好,先把暂估的分录红冲,然后根据发票再做固定资产购进的分录

老师,我现在账上有一笔暂估入库的固定资产,当时是没有设备的固定资产暂估,朋友指点让做暂估固定资产入库,一直没有计提,我现在想把这笔暂估冲消掉,请老师帮忙
对某审计单位清产核资,被审计单位有的固定资产实物入账当时没有发票,按估值入账的,现在清产核资固定资产应怎么处理?
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
老师,之前固定资产是暂估入账的,现在发票来了,我可以调整原值吗
老师,暂估的固定资产被我转入固定资产清理了,现在发票来了怎么做账
老师,请问之前已付款的在税务系统查到对方给我们开发票了,现在本公司销售还没有把发票发给我,请问我要做账冲销吗?还是等销售把发票发我再做账
我们公司是物流公司,之前付给一个物流公司预付款, 之前凭证做了预付账款 ,让他们帮我们运东西, 现在业务拿来付款申请单说 这是明细和收到的发票,现在应该做什么凭证?
老师您好,公司开给抖音平台补贴的开票名称是:现代服务*推广服务费。现在要改成什么税收编码?
老师,我们公司有个员工的卡付款给供应商,供应商要开票给这个个人,开普票,这样对这个员工和公司有什么影响吗
老师好,去年存续的公司,今年5月份注销了,还需要报2025年的工商年报吗?
老师,就是和我们公司合伙做项目的,但是他不是公司员工,然后开票来结账,开工程服务,我看到他完税证明有印花税,我们这边付款方需要交印花税不呀
老师您好,请问一下租入厂房装修配套空调我们已计入固定资产是按月折旧,做账就不用按月摊销费用了吧?
老师,a公司原股东是b公司,现在想转让给c个人,a报表是亏损的,总资产额是176万,所有者权益是9.9万,实收资本是1000万,股权转让协议是200万, 按税局给的资料提到股权转让股,他又要提供负债类科目的凭证及附件的复印件,负责类总合计560万,其中其他应付款老板的就300多万,我需要注意什么呢
亲,两种情况:1、按饭堂的刷卡次数补贴到员工餐卡中,余额不能提现,只能消费,公司和饭堂结算刷卡金额。2、按出勤天数补贴到员工餐卡中,余额能半价提现,公司与饭堂结算刷卡金额。这两种情况要将补贴额放工资里交个税吗
老师 请问数字农人可以办理吗?要怎么办理
是这样子的,老师,公司拆迁,然后一个车间没有发票的,去年我暂估了个200万,现在才到了150万的发票来,房子车间都没有了,当时暂估我就把转入固定资产清理了,现在发票来了不知道怎么做分分录了
你好,先把暂估的分录红冲,然后根据发票再做固定资产购进的分录 (是针对这个回复有什么疑问吗)
但是暂估是借:固定资产,贷:其他应付款,后来转入借:固定资产清理,贷:固定资产,现在发票来了150万我不知道怎么写分录冲平了,麻烦老师了
你好 先把暂估的分录红冲 借:其他应付款,贷;固定资产 然后根据发票再做固定资产购进的分录 借:固定资产,贷:银行存款等科目 然后做之后的清理分录
因为去年已经把房产车间都转入固定资产清理了,现在又做进固定资产吗?
你好,是的,是针对这个处理有什么疑问吗
那红冲就冲发票到了150万,剩下的50万还挂着,等发票来了再红冲,重新入固定资产再转清理吗?
你好,已经全额红冲了200万,然后按150万入账,然后按150万计提折旧,清理啊 不需要管这里50万的差额啊
这50万的差额有可能以后还要进来一部分的发票,具体金额还不知道啊
你好,那就今后来了发票,再做相应的购进,计提折旧,处置分录就是了
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。