单位发生的,只要在这个税目里面的都需要
老师,我是小规模,我这个月的收入(不含税)是115687.12,请问我怎么算我的印花税,按3%,按万分之三含税收入是116844
老师我公司是医药公司,印花税计算=[主营业务收入(销项不含税金额)+进项发票不含税金额]*0.7*0.0003请问老师这是按照什么计算印花税?印花税有的是按照合同,但这个我不明白是按什么计算的
老师,请问不含税购入额加上不含税销售额乘以万分之三再减去已缴印花税,用这个基数补缴印花税,这是为啥呢?
你好老师,请问季度印花税是怎么计算申报的,是不是一般纳税人第2季度不含税收入+不含税进项金额*5万分之五,得出要交的印花税,是吗?
请问老师,季度4-6月不含税收入+不含税进项*万分之三,再减半,是哪个印花税税种才这么计算的
老师,客户的开票信息公司名称是“经销部”,合同中盖的公章是“经销处”,对方的公章可能把字刻错了,对我们卖方有影响吗?
请问老师,2012年的公司注册,资金实缴了,减资减股东有没有影响啊?
老师请问午托班请的老师看小孩午睡发的工资可以进主营业务成本吗?
老师:请问处理本公司使用过的二手车,账务处理怎么做啊?
老师好:我们公司的分公司在外地。分公司的收入由母公司确认,但费用还是由子公司承担,这样能行吗?
老师,我们这个月因客户上个月错开发票,多交了八千多的税,客户这个月重开了一张发票,我们多缴纳的税可以实行退税吗
老师,小规模劳务公司,23年项目,上月开了25万的普票,之前都是零申报,10月季报我财务报表应该怎么填写啊?以前都没有账的,只申报了法人的个税,其他费用都没有。
请问公户每一笔支出都要有发票吗?有的支出没发票有收据行不行?
请问当个季度企业所得税为负数的话,做账务处理时 需要结转企业所得税吗,这个分录要写吗,还是有要交时才写,亏损时不用写这个分录
请问老师,按月取得劳务报酬7000元,未退休人员,无社保,请问汇算清缴可以扣5000*12,可以扣专项附加么?
那租赁合同,营业账簿,买卖合同,运输合同,都是季度4-6月不含税收入+不含税进项*万分之三,再减半,都是这么计算缴纳印花税吗?
租赁合同是千分之一, 营业账本万分之2.5还可以减半。
其他的是这么做的。
1.租赁合同,是季度4-6月不含税收入+不含税进项*千分之一,2.营业账本,是季度4-6月不含税收入+不含税进项*万分之2.5,再减半,是这么计算缴纳印花税的吗?
是的,也就是购入和销售都需要交。