你好 是采购加销售的金额计算印花税

老师好,请问, 公司经营范围有咨询业务,开了咨询费发票5万元,但是没有写合同。 1.请问这个咨询费收入需要缴纳印花税吗? 2.如果要交,没有合同,开发票含税金额是5万,请问印花税以不含税金额为基数吗?
老师,请问一下销售被子,劳保用品的。没有跟对方签订合同。那么这个是按照购销合同去缴纳印花税的吧?万分之三。那这个情况是按照开票金额不含税金额缴纳,还是价税合计缴纳印花税吖?
老师,请问不含税购入额加上不含税销售额乘以万分之三再减去已缴印花税,用这个基数补缴印花税,这是为啥呢?
老师,我是河北的单位,现在税务局让补交2021-2022年度印花税,模板格式上面的购进金额加上销售金额乘以万分之三再减去已缴印花税,就是要补缴的印花税,这个购进金额是按账上的哪个数额填列呢
请问二手汽车销售公司的印花税可以这样申报吗? 每季度都按这季度认证过的不含税金额和本季的销项不含税金额的合计金额数,按税率万分之三缴纳印花税吗?
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
这个采购是已经认证的金额吗
你好 采购合同上的金额
采购加销售这不是重复上税吗
印花税法就是这样规定的。
嗯嗯,明白了,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!