你好,这个其他应付款在借方有余额吗?
我们公司a公司从银行贷了一笔款,现在转到b公司去,名义上是购买货物,实际就是想过账,把钱倒出来,现在a公司账上一直挂着其他应付款-b公司,想要把账调平,怎么做才是最合理的?现在b公司账上没钱转回给a公司,可以通过个人转吗?或者有没有更好的方法?
老师 我们有两个小规模公司 其中一个小规模A公司以公司的名义打款给B公司实际是入资款25万。但是B公司凭证没有做实收资本 他做的是其他应付款(A公司)现在我们A公司注销了 税务和工商都注销了 但是银行账户没销呢?现在我们老板是想把B公司这25万的入资款账上凭证改成借:银行存款 贷:实收资本(法人名下入资)这样是不行的吧。实际也没有法人打款到B公司啊 账上改不行吧 而且我们A公司注销了 这B公司挂的这25万支付不了给A公司了 怎么办呢 怎么弄呢 银行没注销可以打款吗
老师,请问下,老板是两家公司的法人,公司A是原来的公司,公司B是新公司且是几个股东合伙的,去年买了两个吊车且是分期付款的,本来应该是B公司的,当时票那些都开成了A公司,去年账就入在了A公司了。但一直实际使用都是B公司在使用,但是从今年开始分期款都是B公司在支付,请问现在A.B公司可以写一个情况说明,B公司把这个吊车入账吗?然后以后涉及到的折旧费那些调增,可以不?
请问公司老板名下其中一家的工资费用做在A公司,实际发放在B公司,申报个税在A公司,A公司挂账法人,其他应付款,可以从A公司一笔汇款给B公司,记还款代付工资把法人往来账结清吧?如果可以的话,需要哪些附件支撑?
请问老师,这里应该选什么??
老师,如果应收账款长期挂账会带来什么风险
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老师,我申报时候选了2张电子铁路票,申报表怎么填?
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找郭老师回答 我是施工方建筑 与与甲方签订合同是2000万,预算成本是1600万,本次开票500万,工程产值一到600万,我只要按照甲方要求开票500万。按照500要确认对应的成本,你看现实是否可以
请问新接的一家公司,没有期初开票数据,之前就是要什么直接开什么,现在要怎么规范?
最后一个不定项哪位老师帮我做一下,谢谢啦
在贷方有余额,我想清理往来账,发现有这种情况,想把垫付的工资付款出去可以吧
应该是借其他应付款贷银行存款做的这个
需要出一个委托书,法人委托B公司收款。
谢谢老师,这个不是公司之间的行为,垫付的工资吗,为啥要法人出委托收款呢?
你充的是法人的钱,你支付给B公司,你的往来科目挂的是法人。