可以的,可以抵扣的。
挂靠的,跨区域,在工作当地预缴增值税与附加税,税后工程结算只减去预缴的增值税而不减附加税,含理吗?为什么?
跨区域预缴的增值税、企业所得税、印花税、附加税是否全部税种预缴税款都可以抵扣?
跨区域经营的,4,5月份已经开票了,在6月份才预缴的增值税,可以抵扣6月份的吗
跨区域涉税事项预缴增值税有没有要求时间?当月预缴后的当月抵可以嘛?
跨区域建筑工程服务,12月份已经开票了,但是1月申报期没有时间去预缴,可以先申报本地增值税在附表四上建筑服务预征缴纳税款先填入跨区域需预缴增值税金额,等过后再去异地预缴增值税可以吗?
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
一般预缴是2%,但因我在填写时选择了简易计税,就成了3%申请退税,税务局未通过。那么请问这个多缴纳的3%可以抵扣吗?
你好 可以 可以抵扣的
总公司那边说,每次只用我们正确的完税凭证,请问这个是怎么操作的呢?
那以后这个钱能退回来吗?
就是不知道呀,税务局不给退,然后总公司说,这个多缴纳的税又不能抵扣
需要确定好了,他不退是什么原因的?要是退的话,你就先别抵扣,如果不退的话,你就抵扣了它。
好的,还有一个问题是我们是总包单位,现在又签订了分包合同
那么我们预缴增值税是不是按扣除分包后的金额来预缴增值税
是的,如果分包对方是异地的,他得交了税款才可以。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快