你好; 高新技术企业每年都需要提出以下各类表格:一、科技成果转化统计表;二、科技服务经营统计表;三、高新技术企业各年专利申请情况统计表;四、研发人员统计表;五、科技费支出情况统计表;六、专利技术转让情况统计表;七、科研项目完成情况统计表; 还有就是你们日程税务局 要求报的申报表的

本公司一般纳税人小微企业,是服务的公司,现在是季度申报报税,印花税显示也是季度申报了,但是4月和5月的印花税都在前两个月给报了,这次季度申报印花税只申报6月的印花税数据可以吗,还是印花税必须按照系统认定的季度申报去申报
老师,你好,一般纳税人的纳税申报,月度一般只要报个人所得税和增值税;季度申报增值税,财务报表,企业所得税和个人所得税,对吗? 现在印花税也改成季度申报了,对吗? 财务报表月度是不用填写的,对吗?
深圳公司是国家高新企业需要申报哪些报表,除了季度报表和企业所得税和增值税和个税和印花税,还有需要申报科创委报表吗?这个在哪里申报?是季度报一次还是每个月申报一次?申报入口网址可否发一下?
老师,假如我们公司想要申请为高新企业,首先要去哪里申请,是税务局还是什么,然后高新企业有高企申报和火炬年报,他们都是一年报一次么,具体什么时间报,这两个报表申报内容包括哪些
老师,假如我们公司想要申请为高新企业,首先要去哪里申请,是税务局还是什么,然后高新企业有高企申报和火炬年报,他们都是一年报一次么,具体什么时间报,这两个报表申报内容包括哪些
老师,公司现在遇到的问题就是:以前年度送审计的一本决算项目回来了,我需要入账。这个项目是22年的。以前有预开发票付了进度款。而且这个项目已经转固定资产了。我都不知道该从哪里下手?请教老师
老师,递延收益是哪类科目?
1、2015年做了一笔暂估管理费用29万的分录是错误的,现在要更正申报财务报表,汇算清缴企业所得税年度申报表,请问老师更正申报的具体步骤? 2、我的软件里可以反结账红冲暂估凭证,且修改后数据同步到26年期初数,请问2025年账里红冲后利润自动增加29万,补缴的企业所得税和滞纳金怎么做分录?3、26年的年报是不是也要更正申报?
老师工商年报里面的社保信息,公司一共有5个人,有两个人未买社保,填写人数的时候是填写5个还是3个人呢
老师好,请问员工出差打车另外付的高速通行费可以凭通行费发票报销吗
老师好,公司买了4辆牵引车,比如价款184万,还了4万,剩下的180万通过融资贷款,利息12万, 当时购进车辆的分录借固定资产 应交税费 贷应付账款 还了4万 会计分录借应付账款4万 贷银行存款 融资贷款借应付账款180贷长期应付款那个融资公司 现在的问题是这个12万利息怎么记账
请问老师,ISO人员住宿费、餐费、车费怎么做账呢?
我最近在学出口退税,发现在时间上有点不理解。 首先在出口退税流程上我知道,1.5月先电子口岸下载报关单,按月下载报关单,然后报关单上面有出口日期。拿着这个报关单去查退税率,查到退税率有数字以后说明可以退税。 2.然后找5月供应商把进项专票按照报关单的品名,数量,一样。 3.然后5月开出口普通发票 4.现在报关单,出口发票,进项专票都有都保持一致,我就可以先把5月增值税申报了,进项专票按照出口退税抵扣掉了 5.然后我现在还没有收汇,我可以申请出口退税吗?我是不是先申请出口退税申请? 我每个月都有出口,那我每个月都要去申请出口退税吗?
收到一张差额征税发票,增值税专用发票,这张发票进项可以抵扣吗?
老师,个人代账多家企业,怎么合规处理呀?
日程税务局要求申报的有哪些?季度报表和企业所得税和增值税和个税和印花税,还有什么吗?我记得有个是要在科创委平台申报的
这个就是 比如 增值税和附加税以及印花税和 企业所得税 ; 残保金; 工会经费 ; 和个税; 社保这些的