你好这个你要先确定是什么原因,你把原因确定了就可以直接写了。

老师,我上个月有未开票收入,申报增值税的的时候未开票收入里填写了数据,这个月客户让把发票开出来了,那增值税申报的时候在未开票收入里填写相应的负数吗?这样做,他们说会有风险,怕税务有预警
七月份申报了未开票收入,11月份开票了申报未开票收入负数,现在税务局要求写情况说明,这个说明怎么写呢?
老师 增值税申报比对异常 10月份申报了未开票收入 11月份把票开出来 申报表填了负数 申报时比对不通过
老师好!请问今天开票时系统出现这种情况如何处理? 核心征管系统:增值税未申报或未比对
之前做了未开票收入,现在又退货了,申报增值税时提示异常如何处理
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
6月份有一笔卖边角料,未开票收入的申报,其他的要查。但是不应该是负数。
你好,所以你先看你的账,然后再看表,如果是表错了就更正申报。
无票收入,是填表一的未开具发票哪里第一列1就好吗
你好你这个有多少收入?小规模是吧?
一般纳税人,6月份有25000的收入。
你好,一般纳税人的话,你还要填附表啊。就是你说的表一那个附表一。
我是有填了附表一:本期销售情况明细了。但是申报的时候跳出来一个提示框,比对不过,说上期台账有负数。但是我看本期都是零,没有出现负数。
你好,你看一看你上期的报表。