你好; 是的; 借银行存款贷短期借款

付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
老师你好,有个问题想咨询下就是以前公司借了笔贷款。但是之前的会计没有入到短期借款去。现在公司又以一般户去还款。那么请问我现在补会计分录要怎样做呢?借:用什么会计科目好呢?贷用:短期借款
库存现金期初余额0元,银行存款科目借方余额900000元,应付账款余额50000元为上月所欠乙公司贷款,原材料期初借方余额200000元,的会计分录怎么写
老师,昨天的问题还没明白呢,比如公司去年收到贷款100万,还款时没有区分本金跟利息,借 银行100贷短期100,还款时总共还了70借短期70,贷,银行70,没有计提利息,老板时贷来的款也还利息的那种,那前面两比分录100-70等于30,短期借款贷方余额有30,现在要把30调整到利息,怎么做
老师,我们期初短期借款余额200万元,现在短期借款已经还清了,做分录是不是需要 借:以前年度损益体调整-短期借款 贷:银行存款
去年12月份有笔费用账入错了,没有扣除进项税,现在怎么调出
老师,请教个问题,老板要从公户提取80万,转到其他人私人账号,备注要怎么写比较合适
企业认缴注册资金150万,现在实缴41.9万现在股权转让35%的股权给投资方那这个转让时印花税和个税按怎么交
我公司是餐饮公司,大灶维修收到的维修费发票,需要缴纳印花税吗?
老师您好,住房公积金管理中心是怎么知道企业该交住房公积金并下发告知函的
我上月收到厂房租金发票,没有付款给对方,我我分录是 借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 请收到红字发票怎么做分录
请问一下 生产销售的企业 发样品的快递费应该计入什么会计科目
请问老师,前任会计经手的很多发票都没有在当年入账,现在都跨几年了,咋处理合适?
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠