你好,这个先记入预付账款,然后每个月摊销。借,预付账款,贷,银行存款。 然后借管理费用或者主营业务成本贷,预付账款。
老师,目前遇到一个情况:之前的会计做账都是把上月的医保卡销售额当做当月的收入来做账,「医保卡销售额(账款都是下月才到账)」比如6月份没做应收账款分录,比如七月份的营业收入为7万(含医保卡销售额2万),这个分录我要怎么做,收入我要怎么结转
1.计提医疗保险费、养老保险费、失业保险费和住房公积金计入什么科目 2、摊销年初已支付应由本月负担的车间财产保险费用500元 怎么做会计分录
老师请问下,员工报销的采购车间工具配件,要做入库吗,计入什么科目?如果一次摊销计入制造费用,分摊在当月的完工成本可以吗
老师,我们公司购买的一年期的addobe软件服务费4万多,这个是计入什么科目?需要按月摊销吗?
老师,本月为种植的蔬菜投保300万,计入什么科目?要按月摊销吗?分录怎么做?
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗