你好,你具体的调整了什么业务的,涉及到损益类的科目吗?
做了一笔以前年度损益调整后资产负债表与利润表勾稽关系已符合:资产负债表未分配利润期末数=未分配利润期初数十本年利润的净利润本年累计±以前年度损益调整。问:对资产负债表中未分配利润期初数需要做调整吗?
老师:银行需要报表,把21年营业额增加了,然后利润也增加了,那么我22年资产负债表未分配利润也增加,资产与负债+所有者权益不等了,我怎么调啊
资产负债表中未分配利润年初数错了,按照正确的填上后,年末的负债和所有者权益总额变了,但是跟资产总额不一致该怎么调整?
老师,我的利润表和资产负债表金额不相等,我用了以前年度损益调整的,那是不是资产负债表未分配起初数加上利润表累计数减去以前年度调整金额就等于资产负债表未分配利润期末数
老师,因为在本年调整了上年度累计折旧,形成利润表中利润总额与资产负债表中未分配利润的差额,请问是只用在资产负债表中未分配利润年初余额部分调整差额数字吗,其他科目需不需要调整呀
事业单位可以把自己租赁的厂房转租一部分出去,可以直接开具发票?需不需要去税务增加经营范围?就一年一次
老师您好!请问开局2024年度完税证明高新科技需要,是选文书式还是表格式?缴退税时间起到截止日期怎样选择?开具类型是选汇总还是明细?
新公司开立,A出资B 100元,可是验资后B又转给A 100元 A是新公司的法人,这个账务分录要怎么做哦
老师,我看贷方挂2.2应交个税,在2020年3月份挂的,资产负债表应交税费挂2.2万,要做注销清税处理,这个账务怎么处理呢
电子税务局里成品油开票权限为啥是否
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老师,这个合同发票可以开劳务吗
老师,像那种跨年重开发票进项税转出的情况?这种账务处理只做进项税转出处理还是要把之前的账务全部重新处理了?
老师,三方协议,甲开给乙,乙开给丙,丙再付给甲,合规吗?
郭老师,资产负债表中我调增了资产总额里的应收账款,调减了其他应付,所有者权益就要调增对吗?我看资产负债表里未分配利润是负数,不知道资产负债表里我调整的地方会不会影响未分配利润的数,所以问问。
能说一下调整的什么业务吗?这个不一定。
就是内部投标入围对方是关系户说我们的负债率太高了,要调整一下财务报表,负债率太高影响入围
增加未分配利润了
资产负债表里我只调增加了应收账款,调减了其他应付款,所有者权益调增了,要不不平衡了,就是不知道负数的未分配利润需不需要调?如果需要调请问怎么调呢?如果不需要就算了。我资产负债表的应收账款增加了680079.8,负债里的其他应付款就减少了680079.8,我用资产总合计减负债就是所有者权益的合计,负数的未分配利润数额没调。
需要的所有者权益,你调整了哪个业务,你调未分配利润,让你的未分配利润最好是一个正数。收账款的金额加上其他应付款的,这个金额加上未分配利润,这个就是你未分配利润的期末余额,不要动起所有者权益,其他的。
郭老师这样资产负债表能平衡吗?
郭老师你看不平衡了啊
你好,你的未分配利润是-213592➕680079.8加680079.8。
所有者权益你之前修改了哪里啊,不要修改。
所有者权益我调回来了,还是原来的,就是调整了应收账款跟其他应付还有你说的未分配利润就不平衡了
你的所有者权益合计不对吧,应该是实数字版加上未分配的。
郭老师这个是原版的第一个是按照你说的调的
你的未分配利润是-213592➕680079.8加680079.8 你把你填写之后的截图。
郭老师这是现在按照你说的-213592+680079.8+680079.8的调整
还是不平衡啊
郭老师是不是我的公式弄错了
负债+未分配利润+所有者权益=是跟资产总额不一致啊
你的其他应收款调整了多少?为什么你倒数第二个图片两个不一致?差额也不是680079。
其他应付款原先是2280379.88我减少了680079.8就是现在我调整的其他应付款的金额1600300.08
调整了这一个吗?如果是的话,未分配利润。等于负数213592.88加680079.8。
未分配利润就是466486.92了,那负债和所有者权益总计怎么算呢?
你好 不变,还是之前的。
相当于是一增一减,没有变化