是上年的还是今年的呢?

请问,公司调整2018年的企业所得税,补交的税金和滞纳金怎么做会计分录
老师,你好,补交去年企业所得税和滞纳金的会计分录怎么做
补交2019年企业所得税和滞纳金分录
补交企业所得税和滞纳金的分录怎么做
24年,调整报表补交的21年的企业所得税和滞纳金,怎么做分录?
有个问题我想咨询您一下,就出差旅行社代订机票的问题,取得对方开具的普通发票,不能抵扣进项税。但我在网上查阅资料,其实旅行社也是可以开具电子行程单的吧?如果我们仅凭旅行社开具的普通发票入账,是否合规呀
老师,运输企业,货车平台找车交的会员费是计入成本还是管理费用
按年申报营业账簿的印花税,1月收到投资款 烦回复以下: 1、当月计提,还是等到12月计提印花税 2、于次年1月申报期缴纳印花税
留抵欠,26年还可以吗?
郭老师,郭老师在吗可以解答问题吗
老师您好!请问劳防用品普通发票可以抵扣进账税额吗?
请教下,股东借款给公司用,现在还款还要给股东利息,股东取得的利息是不是要交增值税1%,利息红利所得20%的
如果两个单位之间往来,多数是快递邮寄货物的形式,这种物流模式如何留痕
请问老师,建筑服务劳务费还能开么?
@朴老师 早上好 问题请教的
因为成本问题,补交21年的所得税
借:利润分配-未分配利润 所得税%2B滞纳金 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
为什么不用以前年度损益调整
利润分配-未分配利润是不是会影响今年的利润
是的,这个不影响今年的利润