同学你好 你看看所属期对吗
老师,这种情况是不是可以用9月份施工费的专用发票进行认证抵扣,剩余的做进项转出啊?
老师,6月份开进来的进项票,7月初做账时发现开错了,还没有认证。现在对方同意作废重新开,想知道现在重新开进来的话这个发票什么时候能抵扣,是抵扣6月份的。还是得放在7月份抵扣
4月份出口货物。6月份开的进项发票,但两个月内暂时不能进行申报退税,这种情况下7月份可以进行发票认证勾选吗
老师们,6月份有27000.00的进项票未进行抵扣。 做账如下: 借:库存商品 应交税金——进项税待认证 贷:银行存款 7月份认证以后需要做几份分录? 借:应交税金——进项税 贷:应交税金——进项税待认证
老师,6月份的进项票,7月份进行抵扣认证,出现以下这种情况,是什么意思???
老师,属期是2023年7月
老师,是这个吗???
不对的 所属期是6月才对 你们已经确认签名了吧
老师,所属期不对,现在要怎么改???
你看看是不是已经提交了六月的 不然不会是七月
6月进项为0
同学你好 那你没有在6月勾选呀 回退所属期吧
可以退回所属期呢???
勾选平台可以回退的 有这个选项 你找找