你好,会计上可以计提折旧,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
固定资产没有进项发票,有评估报告,可以计提折旧吗
我公司固定资产购进时没有进项发票,有评估报告,可以计提折旧吗?
请问老师公司要注销 需要评估固定资产 有的固定资产已经计提完折旧,那还需要对已经计提完折旧的固定资产进行评估吗?
老师,你好,我们公司老板购买了60多万的固定资产但是没有发票,现在请资产评估公司做评估报告后入账,后期计提的折旧还要做纳税调增吗
老师,你好,我们公司购买了60多万的固定资产但是没有发票,现在请资产评估公司做评估报告后入账,后期计提的折旧还要做纳税调增吗
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
如果7月购进固定资产时没有发票,8月开的发票,8月已经计提折旧了用不用改账 不用的,在八月份计提折就可以了。 7月我借固定资产,贷银行存款,凭证后边付了银行回单,8月开的发票我付在7月凭证后边可以吗 最好不要这么做,你八月份红冲之前的,然后再做发票的。 在税务局查账的时候,你发票提前做了,他会要求你写说明的。 我们是加工业,1月电费发票2月才能开出来,月末结转商品入库,我生产成本电费应该记在哪个月里?如果按发票记在2月,那我1月生产的商品成本里没有电费合理吗?
你好,会计上可以计提折旧,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师上边发错了 ,以下是要问的, 我们是加工业,1月电费发票2月才能开出来,月末结转商品入库,我生产成本电费应该记在哪个月里?如果按发票记在2月,那我1月生产的商品成本里没有电费合
你好 1月电费,先计入制造费用,然后结转到生产成本,月末结转商品入库 2月份把之前计提的分录红冲,然后根据发票入账
但是1月电费发票2月才开,我不能确定1月多少电费怎么记账呢?
你好,可以根据电表,知道1月是 多少电费啊
好的谢谢老师啊
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
年末增值税进项大于销项税怎么结转,分录怎么做呢?
你好,年末增值税进项大于销项税,结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)