你好像多做了还是少做了的。

老师 库存现金期初余额与资产负债表上货币资金金额对不上 该怎么做才好啊 期初金额多一点
老师,请问做账软件货币资金跟税务报表货币资金不一样,应该怎么调账
老师,请问建账期初税务系统的货币资金和实际账上的货币资金金额对不上,该怎么做呢?
请问,公司注销时,账面上的货币资金怎么处理?账面和实际的金额相同。需不需要交税?
老师你好,在用科目余额表建立账套,发现试算后的资产负债表初期和实际上月的资产负债表期末合计不一致?后发现科目余额表货币资金年初余额和资产负债表货币资金年初余额不一致。其他应付款的金额也不一样。请问如何解决?
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
财报上要多
借利润分配未分配利润,贷银行存款。
那如果是实际要多,要怎么处理呢?
你好,做我上面相反的分录就可以。