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我们单位卖对方单位一批配件,双方签订合同,约定了10%的质保金,做账时,我把质保金挂在了合同资产科目,现在因为交货时,有部分配件不合格,扣除了质保金3200元,对方先付了30%的货款,剩下未付的60%货款挂在应收账款,请问应该如何做分录?

2023-07-06 08:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-06 08:31

你好 销售的时候 借:应收账款,合同资产 ,银行存款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 有部分配件不合格,扣除了质保金3200元,有开具负数发票吗

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快账用户5184 追问 2023-07-06 08:37

没有负数发票

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快账用户5184 追问 2023-07-06 08:37

应该开一个负数发票吗

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齐红老师 解答 2023-07-06 08:37

你好,质量问题,应当开具折让发票冲销收入才是的 

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快账用户5184 追问 2023-07-06 08:40

老师,我想应收账款科目金额不变,就是合同资产—质保金扣除3200元,怎么做分录?

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快账用户5184 追问 2023-07-06 08:40

是必须得做个负数发票吗?

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齐红老师 解答 2023-07-06 08:41

你好 借;营业外支出,贷:合同资产  正常情形下,质量问题,应当开具折让发票冲销收入才是的 

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快账用户5184 追问 2023-07-06 08:46

请问我开具红字发票的话,是不是不用记入营业外支出,借记合同资产,贷记冲减主营业务收入和销项税,这么做分录对不?

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快账用户5184 追问 2023-07-06 08:47

我要是不开发票的话,就记营业外支出?

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齐红老师 解答 2023-07-06 08:48

你好,开具红字发票的话,是冲销收入,就不用记营业外支出 没有发票,才计入营业外支出核算的

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你好 销售的时候 借:应收账款,合同资产 ,银行存款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 有部分配件不合格,扣除了质保金3200元,有开具负数发票吗
2023-07-06
1.签订合同后支付第一笔货款10万元 借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000 1.设备验收时支付剩余货款 借:固定资产 600000 贷:预付账款 500000 贷:银行存款 100000 1.该单位收到设备并支付扣除质量保证金3万元(质保期1年)后的剩余货款 借:银行存款 70000 贷:预付账款 70000 1.该单位每月对该设备计提折旧5000元 借:业务活动费用 5000 贷:固定资产累计折旧 5000 1.达到保质期后支付了3万元质量保证金 借:其他应付款 30000 贷:银行存款 30000
2024-01-03
一、对方付款(货品未发出)时的分录 收到款项时,因货物尚未发出,需将原 “应收账款” 转为 “预收账款”(体现已收款但未履约的义务): 借:银行存款 2000 贷:应收账款 — 某公司 2000 二、下个月对方要求发货时的分录 发货时确认收入(满足收入确认条件),同时结转成本(假设成本为 1500 元,按实际调整): 确认收入: 借:应收账款 — 某公司 1980.2 贷:主营业务收入 1980.2 结转成本: 借:主营业务成本 1500 贷:库存商品 1500
2025-09-04
1. 销售方式 属于预收款与分期收款结合(60% 为预收款,后续 30%、5%、5% 为分期收款)。 2. 纳税义务发生时间 增值税:原条款 “全额开票” 会导致开票时全额纳税(与收款进度脱节);若按收款进度开票,则各节点收款后开票时纳税。 企业所得税:在设备安装调试验收合格(控制权转移)时确认全部收入。 3. 需修改处 将 5.6“出具 13% 全额增值税专用发票” 改为 **“按付款进度分期开具对应比例的 13% 增值税专用发票”**,使增值税纳税义务与收款进度一致。
2025-07-24
5.2条可补充明确预付款的具体金额,如“人民币XX万元”。 5.4条可补充“支付合同总价的5%货款”,使表述更完整。 ​ 5.5条可改为“剩余5%作为质保金,待质保期满后十日内,甲方无息支付给乙方全部质保金”,调整标点使表述更清晰。 ​5.6条可明确发票开具时间,如“乙方确认收到甲方付款后,应在X个工作日内向甲方出具13%的全额增值税专用发票”。
2025-07-24
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