你好 销售的时候 借:应收账款,合同资产 ,银行存款,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 有部分配件不合格,扣除了质保金3200元,有开具负数发票吗

甲公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%,20×9年5月3日销售500件单价为120元的货物,商品的单位成本为80元,根据以往经验,估计退货率为10%。对方在5月18日付款。后购货方发现商品质量有问题,6月9日退回50件不合格产品。甲公司同意并办理了退货、付款手续。(“应交税费”和“预计负债”要求写明细账,金额单位:元)(1)5月3日销售时(同时结转已销售产品成本)2)5月18日收到款项时3)6月9日退回50件不合格产品时(做两笔分录)
,约定A公司应于2022年3月5日前交付货物给 B公司, B公司应在3月10日前付清货款100万元。为了完成该合同,A公司与C公司签订原材料买卖合同,约定C公司应于2022年1月1日前将原材料交付A公司。但是C公司未按期完成交货任务。A公司虽经多方努力,还是没有按时完成与 B公司的合同,给B公司造成了损失12万元。请分析回答下列问题: (一)A公司如果担心将来货物交付后收不到货款,可以怎么做来保证自己的债权能够实现?(5分) (二)如果A公司和B公司在合同中约定:“如果 A公司违约,则需支付B公司合同标的额10%的违约金”。A公司对本案中B公司的损失应如何赔偿?如果A公司认为违约金数额不足以弥补实际损失,按照我国法律可以继续索赔吗?(5分)(三)由于C公司未按期完成向A公司的交货,导致A公司不能按期交付设备,A公司能否以自己不是故意的为由,免予承担违约责任?(5分)(四)如果B公司担心发货后收不到货款,要求A公司先支付部分货款后再发货,B公司能否拒
我们单位卖对方单位一批配件,双方签订合同,约定了10%的质保金,做账时,我把质保金挂在了合同资产科目,现在因为交货时,有部分配件不合格,扣除了质保金3200元,对方先付了30%的货款,剩下未付的60%货款挂在应收账款,请问应该如何做分录?
老师请问这个题政府会计分录应该怎么做 某行政单位通过银行转账支付购买一套专用设备用于专业业务活动,全部价款为60万元,签订合同后支付第一笔货款10万元;该设备验收时支付剩余货款,设备无需安装即可投入使用;该单位收到设备并支付扣除质量保证金3万元(质保期1年)后的剩余货款,该单位每月对该设备计提折1日5000元,达到保质期后支付了3万元质量保证金。要求:根据上述业务,编制会计记账的会计分录。
现停车场系统设备须升级改造,实现无人值守功能,签订了一份云托管服务合同。 一、合同内容包括:1、升级所需的各项停车场设备合计约10.1万元(优惠前);2、云托管服务含停车场维保服务等14.4万元(优惠前); 二、结算方式:优惠后合同总价19.8万元,服务费平摊为每车道1650元/月(该款项包含升级的设备款及其他各项服务费),共4车道,合同期30个月,每年付款一次,分3期支付。 三、发票开具:所有款项对方都开具6%的技术服务发票,每次付款开具对应金额的发票 现合同约定升级配置的设备,合同期结束后归我们单位所有,对方合同开始前已安装完设备后给我村提供了一份《项目移交单》,我们计划合同一开始就把升级用到的设备系统做固定资产处理,挂应付款处理,服务费作费用处理,这样有无问题
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
没有负数发票
应该开一个负数发票吗
你好,质量问题,应当开具折让发票冲销收入才是的
老师,我想应收账款科目金额不变,就是合同资产—质保金扣除3200元,怎么做分录?
是必须得做个负数发票吗?
你好 借;营业外支出,贷:合同资产 正常情形下,质量问题,应当开具折让发票冲销收入才是的
请问我开具红字发票的话,是不是不用记入营业外支出,借记合同资产,贷记冲减主营业务收入和销项税,这么做分录对不?
我要是不开发票的话,就记营业外支出?
你好,开具红字发票的话,是冲销收入,就不用记营业外支出 没有发票,才计入营业外支出核算的