你好,它出现了负数余额吗?如果是的话,预付账款。

账上未交增值税比增值税申报表多0.02,我应该怎么做会计分录调整,我已经把待抵扣的进项税重分类到其他流动资产。
应付账款-待结算增值税报表重分类到哪里
不重分类的报表里,应收账款和应付账款为负数代表啥意思呢?
预付账款中的待摊费用需要重分类至其他流动资产嘛?待摊费用到底应该列示在哪个报表项目?有准则相关解释吗?
建筑企业资产报表里 应收账款是负数,如果重分类到预收账款,会不会涉及预缴增值税?
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
老师,产品含税113元开票,对方应该付款113元,实际让对方付款103元,这个我们怎么做账,后面的钱对方不给了
个税抵扣,夫妻一方婚前房产(未抵个税),另一方婚后共同房产,另一方婚后的首套房能否抵个税?
老师,有限公司没有人员工资,也需要进行人税的零申报吗
注册公司经营范围有进出口的,需要做海关备案么,
是借方数
暂估入账产生的
你好,放到预付账款里面。
预付借方还是贷方
预付借方余额里面的。