借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

请问老师,企业所得税汇算清缴补交的所得税怎么做分录?
老师,企业所得税汇算清缴,补缴去年的企业所得税,如何做分录呢?
汇算清缴 交的去年企业所得税 怎么做分录
企业用的是小企业会计准则,汇算清缴缴纳去年的所得税要怎么做分录呢
请问老师,缴纳去年的企业所得税的分录怎么做呢?就是企业所得税汇算清缴交的款项
SAP对比金蝶用友,有什么优势?
老师个体户工资用现金开等其他的,最后有很多其他应付款,最后要注销的时候还不怎么办,一般都是和业主的往来
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
这样行吗? 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
你这么做也是没问题的
像老师发的贷:应交税费-应交所得税,这个科目怎么冲平呢?
借应交税费-应交所得税 贷银行存款
好的,还有个问题是这个款项入到今年的未分配利润里去了,做账软件自动生成的财务报表里不会体现出这笔款项,但是余额表会体现出来,导致申报年报的财务报表时会和账上余额表有个这个款项的差额,这个怎么办呢?怎么申报年报的财务报表?
抱歉,这个价具体怎么调整不太确定了
年报的利润表里也没有以前年度损益调整这个选项可以把这笔款减出来
对,这个不会提在利润表里面
不知道你懂我的意思没。就是比如去年的企业所得税是2万元,今年5月份扣款的,今年的未分配利润借方也会多出2万元。那我申报今年的年报表时,财务报表里没有这2万元,但实际余额表里有这2万元。比如账上实际盈利50万,但财务报表盈利48万,报表的勾稽关系不对,那这2万元我应该填在哪里,哪个科目?
报表里也没有以前年度损益调整这个科目
这种情况利润分配未分配利润期初数才不会有这个差额的
就是我要修改未分配利润的期初数吗?
这样期初数就和去年的期末数不一致了,如果被查到,也能解释通吧?
是的,需要调整未分配利润期初
调整未分配利润期初数的话,其他科目也要调整对吧?不然总计金额不对
对 你这个涉及到其他的也得调整