是6月入其他应收款,7月收到发票再转费用

老师,6月付的款,7月开发票给我们,6月我是可以直接入费用,发票附到6月凭证里面,还是入其他应收款,7月收到发票再转费用比较好
老师,6月份确认了费用,7月份才能把发票开出来,7月份收到票可以附到6月份的凭证里么?
老师好。我们给别人付款账期几个月的都有,6月的费用,7月开票了.8月付款。我6月计入成本,要是发票放7月凭证里的话,那我8月份就不能拿发票付款了呀?
老师请教一下 比如我6月中收到的款 6月底给对方开了发票、7月初对方才提货 我这边入账是提货的时候入在7月初。请问6月底开的发票 记账联 应该附在 6月收款的时候。还是7月发货的时候
请问一下,我5月收到一笔款,对方收了从款里扣了费用,费用发票6月给我开的,我可以在5月把费用做进去,之后6月收到发票我直接夹在5月的凭证里做附件吗,
老师,2026新增值税法,电梯销售和电梯安装属于混合销售,开发票税率13%,那就开不出来建筑服务安装费发票,也不用异地交税了是吧?
老师,同事已申报了年度个人所得税,线上没办法做更正,这样情况下,需要怎么操作?
老师你好,请问公司员工报销费用,大部分提供的发票回来,无付款截图,可以入账吗
避坑提醒:新签的“甲供工程”(甲方买材料)不能再选3%简易计税了,必须按9%走。 甲供工程,不理解,是不是总包买材料,劳务公司施工?
老师 您好好 电商申报收入按平台推送的数据申报吗
老师,收到免费赠送的物资怎么入账?
老师,资产负债表未分配利润期末数,怎么算?财务软件自动生成的,倒是不用自己算,自己填的时候得算,我都忘了
请问:在网上,如何查询并打印已申报的2025年度工商年审资料?
24年度的成本发票开错了,现在作废重新开的话,账怎么做?
老师机床企业,一台机床已发货,但是只收款35%,所以给客户开了0.35台的发票,发票数量写0.35 这样有风险吗,收入确认按1台是吗