可以的,可以这么做的。

老师您好,一次性支付一年的办公室房租(借:预付账款,贷:银行存款),按月摊销时(借:管理费用 贷:预付账款)是像这样处理吗?
交一年房租会记分录是不是用借预付账款房租,贷银行存款,分摊时用,借管理费用房租,贷预付账款房租 如果是超过一年以上用借:长期待摊费用- 贷:银行存款 摊销时:借:管理费用--房屋租金 贷:累计摊销是不是老师
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
老师,企业一次交了一年的房租,这个是不是借预付账款,应交税费,贷银行存款,然后每个月摊销的时候借管理费用,贷预付账款捏
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
老师你好,请问销售在小区附近的自助饮水机,我开票的话开税收分类编码的名称可以是?生活服务吗?
申报小规模增值税的时候显示本期采集发票小于本期实际的开票收入(核定收入),是应该返回检查还是继续申报,是什么原因造成的,发票都采集完了,是定期定额核定征收的
老师好,麻烦帮我看一下固定资产的处理流程对不对 1.购入固定资产: 借:固定资产10万 贷:银行存款10万 2.计提折旧 借:管理费用-折旧费3万 贷:累计折旧3万 3.卖出 借:固定资产清理7万 累计折旧3万 贷:固定值资产10万 借:银行存款2万 贷:营业外收入1.98万 应交税费-应交增值税0.02 借:营业外支出50200 贷:固定资产清理50200
老板想从公司每个月拿10万块钱当做抵抗风险 用什么名义转出比较安全
老师,小规模纳税人,开的普票,免增值税部分,季末要做到营业外收入吗?
外贸企业出口货物,结算方式是人民币结算。即,人民币报关出口,收汇是人民币。 问题如下:1、人民币结算对出口退税有没有什么影响和注意事项? 2,外贸企业出口退税用人民币结算的,电子税务局操作时,填写有什么不同或注意点?
老师,请问其他业务收入在企业所得税表中哪一行显示
老师,您好!隔壁的企业借用我们企业的电,给我们付的电费,冲减电费做账正确吗?
请问老审计查24年账然后有一笔分录错了,然后让我们整改那我现在是改在今年吗?那分录是需要红冲然后重新做对的吗
老师,一家个体户是做铝合金门窗加工的,这个月他开进来的材料票是玻璃,开出去的是铝合金门窗制作,我觉得不合理,问他,他说他们是包含玻璃一起的,请问这样合理不
那要是先住了,后面才付租金是怎么做
是必须要每个月摊销吗,还是说可以一次性入费用
借管理费用、应交税费、应交增税进项,贷其他应付款。对方给你开了发票的,按月做管理费用,你第一次做的时候按照发票的税额做进项,第二个月开始借管理费用待其的应付款。
比方说我住了4个月,然后到5月才付这一年的租金,然后物业的是6月开的发票,那我前四个月,和五月份以及后面6月之后分别要怎么做分录捏
每个月借管理费用 贷其他应付款, 第五个月借其他应付款,贷银行 第六个月借其他应付款,贷管理费用。 借管理费用应交税费、应交增值进项,贷其他应付款。