你好; 先暂估入库;然后按照暂估的 数据去结转销售成本 ;

老师您好,我公司是做硬件产品的公司,之前一直没有原材料仓管,生产研发的原材料都是随便取用,产品成本结转里用的原材料每个月都是按同样的价格核算成本,我现在接手财务,没有原材料出入库结存表格,而且很多原材料都非常细小,不方便盘,另外还有一些主材料,采购直接发到代工厂了,不知道有多少,我现在完全没法核算产品成本,请问该如何处理?
老师好,我们公司上个月假设领用原材料100万,然后分配到了三个用途,研发领料、生产成本、自制半成品。这个月发现上个月领用的100万原料里有10万其实应该是销售出库,仓库做错了单。那是不是应该要把10万当时分配进入的用途里冲回来?然后结转销售原料成本
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕。
老师您好,我们是一家小规模的建筑公司,在2022年1到6月,合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候,我冲回了这笔分录 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 9月份发生材料成本192775.5元,结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了,主营业务成本的负数余额,请问该怎么处理呢?
老师,刚才刚成立,目前已有很多研发费用,没有立项,我先入研发费用然后当月直接转管理费用了,需要另外做个台账不?如果不做可以不?然后就是关于新公司产品成本怎么核算比较好,目前都是买材料回来直接组装的!
商标转让款怎么入账?
2026年6月最新税收编码下,工业电气技术调试服务开在哪个税收编码?
老师,请问我们做代理出口证服务费的,那我开票的时候要选生产生活服务还是选择其他生产生活服务?我这个票面该怎么开呢?之前开的都是代理服务费的发票
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
老师好.请问下企业所得税汇算清缴,固定资产A105080表,已折旧完的电子设备也要填吗
我司25年小规模纳税人时,有海关缴款书,现在升级一般纳税人,这个海关缴款书还可以抵扣吗
工业电气技术调试服务开在哪个税收编码?
老师,查账征收,个体户,一个法人名下有10家门店,我这种应该怎么报税?
外贸电商企业内账业务处理(多个公司一套内账),国内公司1个,香港公司1个,其他主体公司多个注册平台店铺,国内公司采购,BTB方式销售给香港公司,香港公司再在亚马逊,沃尔玛等平台进行销售,账务上面采购入库,销售出库如何处理才能实现闭环,如何取数才能更准确,库存数量才能与实际相符,在采购与销售环节是否需要体现税金出来。出口退税的税金是做冲减增值税还是冲减成本或者做营业外收入处理更为妥当?
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
你好,因为是从多家买的材料,而且票是慢慢回的,那就先做暂估,然后每次根据回的票是去冲暂估成本是吗
你好; 那你先暂估 对的; 就是这个意思
还有个问题:我们公司有两个保洁人员,和公司签的兼职合同,均已过退休年龄。一个已办理退休,一个正在办理。是不是退休人员再工作只能签劳务合同?这种普通职位,可以算作退休返聘吗?因为我记得退休返聘人员,签了劳务合同可以按工资报个税,不用按照劳务报?
你好; 是的; 要开票 ;按劳务报酬所得来的; 返聘的话; 这个可以按工资个税
保洁人员这种普通职位可以做返聘吗?合适吗?一般技术,管理等才可以返聘
你好; 不能的;这个一般是劳务报酬所得的;