借银行存款, 贷固定资产清理 应交税费, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益

小企业会计准则固定资产出售怎么记账
小企业会计准则,没有资产处置损益科目怎么办,固定资产清理的损益怎么做账啊
老师,小企业会计准则,融资租入固定资产怎么做账
小企业会计准则,固定资产清理
用企业会计准则,怎么做账固定资产清理(降价销售固定资产)
老师,请问中华人民共和国国务院令 第826号 原文发布在哪里?从哪里下载?
同事报销餐费267元,他拿油费发票300元来抵票,我怎么做账
老师您好,小规模纳税人,从租的,自动回生产的季报,怎么只有房产税,土地使用税怎么没看到自动生成,不是我搞得,打开电脑就有,是自动的
采购电脑实付5020.28元,发票专票金额为5046元 分录怎么写
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师最后那点我没看懂“把固定资产清理余额结转到资产处置损益”,若我司一台3w不含税价电脑,累计折旧累计折旧1.5w,现在销售这台电脑含税价2000,开专票,按您这个我应该怎么入账呢
借银行存款,2000 贷固定资产清理2000/1.13 应交税费, 借固定资产清理3-1.5万 累计折旧,1.5万 贷固定资产,3万 借资产处置损益贷固定资产清理30000-15000-2000/1.13