借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证。

老师您好,请问进项发票计入待认证进项税额之后又认证了完整的分录怎么做?
发票认证前,做的是“应交税费-待认证进项税额”,现在已经认证勾选抵扣,但本期没有收入,是否转入应交税税费-待抵扣进项税额中
老师,转入待认证进项税额,发票已经认证了,没有转入进项税额,怎么做分录调整
请问,账上待认证进项税额比实际待认证税额多了57,怎么来调整待认证进项税额,怎么写分录
2020年待认证进项税额有余额,怎么处理?已经认证了,分录做错了,当时应该计入进项税额的
请问老师我们预收账款一百多万现在税务要求确认收入,能不能转成应收账款
电子税局系统和财务系统未验票额已经全部导出来对比差异了,可是财务系统比电子税局系统未验票额少了10万,应该怎么查
老师,请问A单位,25年度,财务报表中:营业外支出1146.59元,已缴纳季度所得税17459.48元,利润总额-3615.1元,已与老板沟通不退税。现在做25年度的所得税汇算,如何填写?以前年度已没有可以弥补的亏损
请问如何查找社保的管理人员登陆电子税务局或者人社局,查询社保扣费的银行卡号
3月发票选择用于免税项目勾选,忘记提交勾选,3月分录,整张发票计入费用,我现在勾选会有影响吗?
25年给房东转的房租,房东没有开票,汇算清缴放在哪行调整,还有文件费收据没有发票在哪行调增,跨年度费用在哪行调增?
水利建设基金是什么,根据什么征税?
老师 如果税务部门需要企业写自查报告,有什么思路和注意的点吗?
老师您好,可以给我讲讲股权现金流量=净利润-所有者权益的增加这个公式的原理吗?还有所有者权益的增加包括什么?我有点模糊
酒店收入的印花税该如何申报?
上一年的待认证进项,那么转到应交增值税进项,就会产生余额了,之前做错分录,没有转,是直接做到进项税额
你好,那你的其他的增值税对吗?你之前没有结转,但是你缴纳的增值税还对。
是的,就是多了这个待认证
你查一下之前这个进项允许抵扣吗?
允许的,已经抵扣做了分录,就是没有把这个待认证做到借方,借方直接写进项税额
借营业外支出 贷应交税费、应交增值税进项。如果不知道原因的 或者你可以查一下具体的是什么原因造成的。
能不能红冲,上年分录
你好 可以的 可以这么做的
重新录分录,涉及以前年度损益调整吗
可以的,可以做以前年度损益调整。
分录怎么做
借以前年度损益调整 贷进项