借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证。

老师您好,请问进项发票计入待认证进项税额之后又认证了完整的分录怎么做?
发票认证前,做的是“应交税费-待认证进项税额”,现在已经认证勾选抵扣,但本期没有收入,是否转入应交税税费-待抵扣进项税额中
老师,转入待认证进项税额,发票已经认证了,没有转入进项税额,怎么做分录调整
请问,账上待认证进项税额比实际待认证税额多了57,怎么来调整待认证进项税额,怎么写分录
2020年待认证进项税额有余额,怎么处理?已经认证了,分录做错了,当时应该计入进项税额的
老师 销售公司经营范围有销售塑料制品,现销售废旧塑料能开发票吗 还有税收编码是多少
建筑劳务分司开出劳务发票50万, 借:银行存款50 贷:应收账款一对方公司50 现对方公司代发工资50万给劳务公司的农民工, 怎么写分录呢? 这应收账款怎么平
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老师,请问美团和饿了么电商账务处理,确认收入是计应收账款还是其他货币资金?这两个有什么区别吗?
给员工买的polo衫,做到什么科目
个体户升级为公司,之前个体户发生的业务,税局无法开票怎么办
你好老师,请问公司注册资本为10万元。又增加注册资本10万元和一位新的股东,再减资10万元,把原有股东减资。不涉及利润分配,请问原股东和新股东交税吗
奖金是要合并到工资里面一起申报吗
老师,我们A公司的车租给B公司使用,那么车辆的保养费应该开给A公司还是B公司呢?
老师,未分配利润有几佰万不做处理没事吧?
上一年的待认证进项,那么转到应交增值税进项,就会产生余额了,之前做错分录,没有转,是直接做到进项税额
你好,那你的其他的增值税对吗?你之前没有结转,但是你缴纳的增值税还对。
是的,就是多了这个待认证
你查一下之前这个进项允许抵扣吗?
允许的,已经抵扣做了分录,就是没有把这个待认证做到借方,借方直接写进项税额
借营业外支出 贷应交税费、应交增值税进项。如果不知道原因的 或者你可以查一下具体的是什么原因造成的。
能不能红冲,上年分录
你好 可以的 可以这么做的
重新录分录,涉及以前年度损益调整吗
可以的,可以做以前年度损益调整。
分录怎么做
借以前年度损益调整 贷进项