借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证。

老师您好,请问进项发票计入待认证进项税额之后又认证了完整的分录怎么做?
发票认证前,做的是“应交税费-待认证进项税额”,现在已经认证勾选抵扣,但本期没有收入,是否转入应交税税费-待抵扣进项税额中
老师,转入待认证进项税额,发票已经认证了,没有转入进项税额,怎么做分录调整
请问,账上待认证进项税额比实际待认证税额多了57,怎么来调整待认证进项税额,怎么写分录
2020年待认证进项税额有余额,怎么处理?已经认证了,分录做错了,当时应该计入进项税额的
火车票退改费用的进项可以抵扣吗,是计算抵扣还是认证抵扣,按9%吗
有一单 ,税局审核没过,不让退税,只让免税 进项已勾选确认 我需要怎么操作 进项已经 已认证已稽核 还用管吗
老师 销售12月份返利和年度返利,都是需要1月份或者2月份才能确定才能给返利,那怎么做凭证好?还是可以等1月2月在直接补返利就可以
老师,请问融资租赁到账分录也是做长期借款吗
资质挂靠给对方开具发票是几个点,类目是啥
找郭老师,麻烦再问下郭老师,我们私立学校补交增值税26万,附加税报表怎么填列
朴老师,请问,9月份有一笔产品不是本公司卖的,也产品入库了,并且结转成本了,现在冲掉了,怎么做账务处理?
老师,房屋租赁个人出租,找税局代开是5%,如果是公司的话就是9%是吧,
老师,公司人员出差项目上,购买生活用品,怎么入账呢?
老师,我们是建筑企业,业务有劳务分包、总包、挂靠,那我这边按项目做账的话,在主营业务收入下设置明细科目还要设置总包、分包、挂靠的明细科目吗?
上一年的待认证进项,那么转到应交增值税进项,就会产生余额了,之前做错分录,没有转,是直接做到进项税额
你好,那你的其他的增值税对吗?你之前没有结转,但是你缴纳的增值税还对。
是的,就是多了这个待认证
你查一下之前这个进项允许抵扣吗?
允许的,已经抵扣做了分录,就是没有把这个待认证做到借方,借方直接写进项税额
借营业外支出 贷应交税费、应交增值税进项。如果不知道原因的 或者你可以查一下具体的是什么原因造成的。
能不能红冲,上年分录
你好 可以的 可以这么做的
重新录分录,涉及以前年度损益调整吗
可以的,可以做以前年度损益调整。
分录怎么做
借以前年度损益调整 贷进项