借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证。
老师您好,请问进项发票计入待认证进项税额之后又认证了完整的分录怎么做?
发票认证前,做的是“应交税费-待认证进项税额”,现在已经认证勾选抵扣,但本期没有收入,是否转入应交税税费-待抵扣进项税额中
老师,转入待认证进项税额,发票已经认证了,没有转入进项税额,怎么做分录调整
请问,账上待认证进项税额比实际待认证税额多了57,怎么来调整待认证进项税额,怎么写分录
2020年待认证进项税额有余额,怎么处理?已经认证了,分录做错了,当时应该计入进项税额的
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上一年的待认证进项,那么转到应交增值税进项,就会产生余额了,之前做错分录,没有转,是直接做到进项税额
你好,那你的其他的增值税对吗?你之前没有结转,但是你缴纳的增值税还对。
是的,就是多了这个待认证
你查一下之前这个进项允许抵扣吗?
允许的,已经抵扣做了分录,就是没有把这个待认证做到借方,借方直接写进项税额
借营业外支出 贷应交税费、应交增值税进项。如果不知道原因的 或者你可以查一下具体的是什么原因造成的。
能不能红冲,上年分录
你好 可以的 可以这么做的
重新录分录,涉及以前年度损益调整吗
可以的,可以做以前年度损益调整。
分录怎么做
借以前年度损益调整 贷进项