借应交税费、应交增值税进项 贷应交税费待认证。
老师您好,请问进项发票计入待认证进项税额之后又认证了完整的分录怎么做?
发票认证前,做的是“应交税费-待认证进项税额”,现在已经认证勾选抵扣,但本期没有收入,是否转入应交税税费-待抵扣进项税额中
老师,转入待认证进项税额,发票已经认证了,没有转入进项税额,怎么做分录调整
请问,账上待认证进项税额比实际待认证税额多了57,怎么来调整待认证进项税额,怎么写分录
2020年待认证进项税额有余额,怎么处理?已经认证了,分录做错了,当时应该计入进项税额的
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
股权变更具体怎么操作
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
上一年的待认证进项,那么转到应交增值税进项,就会产生余额了,之前做错分录,没有转,是直接做到进项税额
你好,那你的其他的增值税对吗?你之前没有结转,但是你缴纳的增值税还对。
是的,就是多了这个待认证
你查一下之前这个进项允许抵扣吗?
允许的,已经抵扣做了分录,就是没有把这个待认证做到借方,借方直接写进项税额
借营业外支出 贷应交税费、应交增值税进项。如果不知道原因的 或者你可以查一下具体的是什么原因造成的。
能不能红冲,上年分录
你好 可以的 可以这么做的
重新录分录,涉及以前年度损益调整吗
可以的,可以做以前年度损益调整。
分录怎么做
借以前年度损益调整 贷进项