您好,是的,要和科目余额表上的数对的
半路结帐,9月接的。建账,期初余额是根据科目余额表填写吗?还需要其他报表数据吗?
老师请问一下刚接的账到6月份,录入起初数据是录入余额表的起初余额还是期末余额数据呢
半路去接一家4s的账需要根据科目余额表的数据录入期初数据然后需要重心建立一个新的账套?不可以直接结账延用原来的账套?
老师好,半路接的账,起初数据录入是不是要和科目余额表上的数对的上。
老师 我半路接回来的账 只有科目余额表 我是按科目余额表录入期初数据对吗?
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗
请问本年利润和未分配利润在贷方都是负数表示的,我这么录入
直接录负数就可以了
也是在贷方
是的,贷方的负数就可以了
为什么利润表本年累计数没有的
利润表有本年累计数呀,就是你们1到6月的数据