您好,是的,要和科目余额表上的数对的
半路结帐,9月接的。建账,期初余额是根据科目余额表填写吗?还需要其他报表数据吗?
老师请问一下刚接的账到6月份,录入起初数据是录入余额表的起初余额还是期末余额数据呢
半路去接一家4s的账需要根据科目余额表的数据录入期初数据然后需要重心建立一个新的账套?不可以直接结账延用原来的账套?
老师好,半路接的账,起初数据录入是不是要和科目余额表上的数对的上。
老师 我半路接回来的账 只有科目余额表 我是按科目余额表录入期初数据对吗?
八级军残证挂在工作单位,我个人和公司会得到哪些好处
新接手的公司,之前做过固定资产也没有发票,可以不折旧,不管它吗?就当没有
老师,问一下,记账附的附件,一部分销售附出库单,一部分销售用的是双方结算单,不附出库单,这样合理吗?有风险不?
老师6月建内账,银行存款和库存现金按6月初实际记账的,6月以前的营业收入收银行存款的怎么入账?
老师请教一下该怎么理解?完全蒙圈了
老师未分配利润是股权变更的收入吗
小规模纳税人向个人支付劳务费如何做分录?
企业为增资扩股,收到外部机构投入的资本时,为什么是计入实收资本科目,而不是计入股本科目呢,两个会计科目有什么区别呢?
老师,物业公司,实际工作中,如果很多业主欠物业费,那么是否按照实际收款的物业费申报增值税,那些未缴纳的待缴纳后申报增值税
老师,你好,我公司把我开了,税务那块客户开票我开出去了,合同客户一直没盖章回传,请问交接时备注清楚我已经催客户回传盖章,客户没盖章,这样交接,以后税务查到了会有税务风险吗
请问本年利润和未分配利润在贷方都是负数表示的,我这么录入
直接录负数就可以了
也是在贷方
是的,贷方的负数就可以了
为什么利润表本年累计数没有的
利润表有本年累计数呀,就是你们1到6月的数据