您好 期初余额是根据科目余额表填写 需要本年累计发生额数据
半路结帐,9月接的。建账,期初余额是根据科目余额表填写吗?还需要其他报表数据吗?
金蝶新建来年的初始数据是根据去年的科目余额表来建立吗?还有根据其他的吗
企业去年9月份建账,税账还没接回来,依据去年1-8月份科目余额表填初始余额数据,发现销售费用中仓储费运输费,和差旅费记混了,我这边建账还是要根据科目余额表填吗?还是直接改正过来
半路去接一家4s的账需要根据科目余额表的数据录入期初数据然后需要重心建立一个新的账套?不可以直接结账延用原来的账套?
请问年中建账时,也就是现在建账,期初数据是上期科目余额表的期末余额填列吗,还是要根据科目余额表的本年累计数和期末余额填列,请对应问题回答哦,辛苦了
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师,个体户老板给员工发工资需要个税代扣代缴吗?
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复,回复不对我投诉你
IPO过程中财务主要做什么
老师,有个员工工资9月份是5800,10月份1000,那他九月份是不是得交个税了,前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税,我是今天给他用公户转了两笔工资,一笔是9月5800,一笔是10月1000。我可以那样操作吗,报个税的时候9月填1000,10月填5800,这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案,不懂的老师别回复
对公付款,报销单后边附的原始凭证,发票,合同,打款回单,还有什么
如果没有本年累计发生额,从哪里看呢?明细账吗?
是的 可以看明细账
管理费用这种科目,每个月结转了,我建账时,只填写累计借贷两房,期初还用填上8月的数据吗?
只填写累计借贷两房,期初不用填上8月的数据
按照明细表建账,期初余额不平,我查看后,发现差额是60元。刚好是应交税金下,本年累计借方216.贷方276,期初余额贷方60元。这个应该怎么处理呢?
应交税金下哪个明细科目有余额
应交税金,个人所得税
那您期初的时候录入了吗
期初录入60,然后试算就不平衡。如果我把累计借贷两方输入希望一样金额,就能成功
累计借贷两方输入能成功就可以啊
这个是明细账的金额,我建账照着写,期初余额不平。我改成借276.贷276,期初为0,试算平衡。可以这么操作吗?
可以这样操作 期末余额正确就可以
按照明细表建账后,9月账做完。准备季报。但是利润表上不能体现出,3季度,主营业务收入内容,正常吗?
三季度的7月,有个收入10000元,现金。客户不需要开票,所以没有发票汇总表。
您收入做的什么会计科目? 分录几月份写的
我看之前做的主营业务收入,小规模,整个季度就8月分录有笔收入
那主营业务收入 贷方跟借方累计累计数据都录入了么
累计数据都录入了
那您看下利润表本年累计栏次取数设置