你好,对的,以实际缴纳为准

老师,那个购进的专票进项税额,如果用于免税销售的部分,不得抵扣进项税额,那在报税时,是直接不认证抵扣,还是认证后做进项税额转出? 另外,如果这个免税销售,也可以开6%税率的话,是不是开6%的话,就可以抵扣进项税额
如果一般纳税人没有销项,是不是可以不用勾选进项发票?直接零申报就可以吗?
如果我这个月的销项还不如进项大,那我就直接不交增值税了,剩余进项留抵对么?
老师好,请问一下当销项税额小于进项税额的时候是不是可以不做账,销项大于进项的时候才进行计提
如果销项大于进项 报税的时候是不是不用考虑税负了 直接销项减进项税就可以了?
老师公司的清包工项目现在26年还能开建筑服务-劳务费吗不能的话需要怎样开
老师,银行当月贷款需要操作一笔对公积存金买入卖出,对公积存金买入1025.02,对公积存金赎回1023.37,分别怎么做会计分录呀?麻烦老师买入赎回的会计分录写一下,谢谢
老师,超过1年的贷款50000元计入哪个会计科目?需要设置二级明细吗?计入长期借款-贷款50000吗?每月的贷款利息计入财务费用-利息支出吗?麻烦老板看一下可以这样做吗?
老板名下有两个公司,A公司有营收,B公司没有营收(目前辅助A公司过账用),最近A公司进账比如100万,怎么把钱弄出来能尽量规避风险?A公司借款给B公司,B公司借款给非职工个人,有风险吗
贷款利息计入哪个会计科目的二级明细?
老师,超过1年的贷款计入哪个会计科目?需要设置二级明细吗?
老师员工给公司代开材料发票可以吗
老师,我们是一般纳税人,员工开了高铁路的发票,开的是电子专用发票,但是我不做认证,会计分录按普通发票做了全额入账抵扣了企业所得税这样子可以吗?
老师:如果A公司销售货物给B公司,记入应收账款,但是同时B 公司又有货物销售给A公司,这时侯A公司购进的的B公司货物记应付账款吗?还是可以记入应收账款的贷方?因为同一公司同时有应收和应付会不会混啊
有签劳务合同,支付劳务费用,但是对方没开发票给我们,这个能入成本吗?