你好; 有的地方税务局要求退发票 ;重新红冲发票的; 看你地方要求; 不要求可以不用的; 直接开负数发票红冲给对方联次
老师我们是一般规模纳税人,请问开了寄给对方的纸质的增普,现在对方要求重开,原来开的我要作废,那我需不需要对方把要求作废重开的原票给我寄回来
你好,本月公司纸质普通发票给客户,现在客户开票资料给错了,要求作废重来。我这边已经作废了,需要把原先的纸质发票叫客户寄回来吗?
老师,请问我们开给对方的普通发票 现在由于活动取消 对方需要退回发票 因为跨月了 所以我们会红冲 我们需要把红字发票原件给对方吗?
#提问#老师对方给我们的发票,把税号开错了,跨月了我需要他们红冲重开,以前的错误发票还需要退给对方吗
老师跨月发现对方发票开错了 ,对方重新开票,账务上怎么处理,跨月发票,对方开具红字发票了,原发票要退回吧,已经结账了,怎么处理呢
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
负数发票的联次也用给吗?还是说用新开的正确的发票联次即可
不退的话; 就得给对方 的
如果作废的原发票还回去了,是不是就不用给负数票了
你好; 是的;就不用在开了