你好!借固定资产清理25 累计折旧15 贷固定资产40 借银行存款 4营业外支出21 贷固定资产清理 应交税费,应交增值税
老师请教一下。我公司7月收到二手车市场发票(普票)10万轿车。老板朋友赠给我们老板的。已入固定资产帐,借:固定资产10万贷:营业外收入10万。8月份又转给我老板另外一家公司。我们双方签了车辆买卖协议车价48万卖给他们。二手车市场普票已开48万给对方。但是我公司未开票。那我公司要如何做账?具体分录怎么写?请老师把上例的数据带上各科目。谢谢老师。
老师,我有个问题要咨询下,我们这固定资产卖了,售价50万,这批设备已经提完折旧了,这批固定资产原值是130万,折旧125万,残值5万。我记会计分录这样记对吗? (1)借方:固定资产清理 5万 累计折旧 125万 贷记:固定资产 130万 (2)借:银行存款 50万 贷记:固定资产清理 442477.88 应交税金 57522.12 (3)借:固定资产清理392477.88 营业外收入392477.88 。 我想问那我营业外收入记392477.88元,税金就和我缴税对不上了,缴费数对上了,营业外收入不对,我哪里错了
老师,你好,公司20年购买车辆,不含税金额352973.46元,上一个财务一次性折旧,352973.46元,那现在老板要卖掉这辆车,找二手车市场评估了一个价格比如是15万,那老师,我这分录要怎么做呢
老师你好,公司去年5月处置了一辆车,购入价值98000元,没有抵扣进项税,折旧计提完98000元,4S店把旧车置换了4000元,购置了一辆新车20万元,4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢?具体账务处理分录,这4000元应该交多少税
老师,我公司有个固定资产车,原价40万,已经折旧15万,上个月处置了,卖了4万元,那这笔业务我要怎么做分录?能帮我具体的相关分录写一下吗?带上金额
股权变更文书在哪里下载
老师你好 我们是物流公司,之前买的车原值是903271元,折旧了有858107.45元,残值有45163.55元,现在我们把车给卖掉了,卖车卖了有186000元,请问这样的话要怎么入账做分录呢
老师,我们房地产开发企业,九月份开发票800万,报表上冲减之前的未开票收入,然后又申报了600万的未开票收入,差额填在未开票收入里面后收入是负数。我的问题是,九月份申报水利和印花税按本月申报的未开票收入金额做基数吗?
公户之前空着没用,9月走了一百万左右的账,票还没进来我是不是应该做点工资,一个人的够不
第一次提取盈余公积提取260万,会有税务风险么
老师 社保费工资全部承担 计入应付职工薪酬 个税需要申报社保费吗?
老师我想问下,8月的负债表的所有者权益合计-1月的负债表所有者权益合计=-80万,本年利润表截止8月盈利是70万,我想问下,这2个数,为什么不对应的,或怎么去给领导说明为什么不对应的原因?
老师您好 , 9月份新开的公司 10月份用报企业所得税以及财务报表吗 ?
无票收入为负数正常吗如果不正常该检查什么
老师请问代收的酒店房费挂什么科目?就是我们先帮外宾代收房费在交给酒店
谢谢老师
你好!不用客气的了