你好,你看下你是不是主营就行,不是主营的话就放到其他业务收入,他应该是之前做错。

老师,你好,我公司钱两个季度有12000的主营业务收入是无票收入,但是上一个会计报税的时候没有做无票收入报,请问有没有什么影响
老师咨询一下我那个财务报表营业收入和报税的金额都对的上 但是我把财务报表打印出来那个利润表上面的营业收入和我做账的收入不一样,请这个是怎么回事?
你好老师,做汇算清缴时,财务报表盈利了,没有营业外收入时是亏损,这是合作社的免税,但是在填所得税优惠明细表时,项目收入填主营业务收入加不加营业外收入?
请问一下老师,上一个会计做公司收的1万租金账务上是有时是做在其他业务收入的,有时又是做在营业外收入,但是季报年报的利润表是都是填在营业外收入项目的,请问这样天有什么深意吗
请问一下老师,上一个会计做公司收的1万租金账务上是有时是做在其他业务收入的,有时又是做在营业外收入,但是财务报表季报年报的利润表是都是填在营业外收入项目的,请问这样天有什么深意吗,公司不是租赁行业的
老师,手工账负数用※号还是-号
老师,新公司成立,我是先税务登记还是先开银行基本户?
资产负债表,利润表填报
老师,8月份做了暂估入库同时结转了成本,10月份收到发票品类名称不一致(大类一至)应该怎么做凭证?
请问生产设备公司,外购一台半成品设备金额10万可以记入原材料-辅助材料吗?
老师,请问加盟店用我们品牌开店,我们代收营业款,五个工作日在转回去,但是每月扣2.1万收益,2.1万我当期确认收入了,对方要发票开什么项目呢?代收营业款有千分之五的返点,这个确认其他业务收入了,发票开什么项目?另外加盟店代刷我们会员卡,五个工作日把代刷钱转给加盟店,要扣5个点返点,发票开什么项目?
老师,我们是运输物流公司一般纳税人的,在2024.3年处理了两台车给个人,通过二手车市场开具了二手车发票,有两台已经入账了作为固定资产,一台没有入账,两台入账的折旧在2025.3月提完了,今天才发现当时没有申报,那现在分别怎么处理,希望回答详细些
老师,无票支出不入账可以么,之前的会计都没有入账,然后是成本多结转了
老师,如果我买的A产品,没有发票。买B产品的时候把A产品的金额也一起开了,就是项目名称不一样,这样的话,我A的购货清单是不是不能用了。
老师营业外收入,需要缴纳增值税吗?
做到了主营就做主营,做到了其他业务收入就做其他业务收入。
那季报利润表填那里啊,没有其他业务收入栏目,还有第一季度她填在营业外收入怎么弄啊
报表里面包含着主营业务收入,其他业务收入没有问题。
你账上做对了就行,你报表不用管。
申报财务报表季报不需要管是吧,那这个第二季报申报的报表我要填那个栏目里啊
你好,根据本年累计的营业收入、营业成本、利润总额这三个数据来填写就行。
你的意思是吧这个租金和主营业务收入加在一起填到营业收入里吗
是的,是这么做,是这么理解的。
那第一季度她填了营业外收入了,本年累计已经有数值了,是不是就按它的第一季度的累计数值还是填在营业外收入,这一季度的本期就改过来填在营业收入
对的,是的,是这么做的
好,这些报表是不是不是很重要啊,填错了也没事啊
你好,不影响交税的,没有关系。
那如果申报 企业所得税季报填错了会很麻烦吗
对的,是的,税务局会找你们的,会要求写说明修改。
所得税季报填错了,汇算清缴不是还要天一次吗,是不是可以在汇算清缴上改过来啊
二汇算清缴是按照税法规定来。
那企业所得税季报是按照什么来的
利润表本年累计的数据来填写
那汇算清缴的数值不是根据利润表来填吗,还有之前第一季度利润表填错了,租金她填到营业外收入了,不是也导致所得税季报填错了吗
你好,主表的营业收入到利润总额是根据利润表来填写的,但是里面有需要调整的数据,需要根据税法的来调整,比如成本费用,没有发票的需要纳税调增,超过扣除比例的福利费、招待费、职工教育经费、工会经费、广告收入也需要调整。
调整的这些数据都是在附表里面填写。
他做到营业外收入,你的利润表里面也是营业外收入,他两个申报的时候是一致的,这个不影响你改过来了之后,账上改过来了,申报表里面不就改过来了。