你好; 是的; 也是可以走费用支出 ; 是的
@李老师丨答疑 老师,我们是一家保安服务公司,给一家劳务派遣公司陪标,结果我单位中标了,那家单位没有中,但我们又没有对方单位需要的人才,那家劳务派遣公司有,之前也一直是他们在服务,请问我们可以和那家劳务派遣公司签订派遣合同,他们派遣员工到我单位,我单位再把人派遣出去,这样可以吗?有什么税务风险
老师,早上好。.我想问一下,我们公司有个外籍员工。他国外的独资企业和我们公司签订合同,这位员工作为他们公司的专家给我们提供咨询服务 活动,国外公司开发票给我们,但是我们直接打款给这位员工,这样会不会有什么问题的,如果没问题的话,和他们签合同和叫他们开发票需要注意什么的?
老师,我们和一个人力资源公司签了合同,每个月给他们转工资款,让他们代付工资,他们单独和我们这部分员工签订了合同,不知道签的是劳务合同还是劳动合同,退休返聘协议的,反正就是他们和这部分员工签的合同,我们每个月给人力公司付服务费和代发工资款,请问这部分代付工资的款他们开发票应该给我们开劳务费还是工资
各位老师,如果一名员工即将入职我公司,但他第一年的社保不从我们公司交,要从入职第二年才让我们公司给他上。并且他想把第一年的社保公司应交部分以工资的方式支付给他。这种情况下,我们公司是和他签订劳动合同,同时要求他出具其他单位给他缴纳社保的带有公章的凭据,并且在合同中写明。 还是和他签订劳务合同?我们公司是希望长期录用他
老师我们单位新聘的退休人员走的劳务公司签订合同,这样不影响我们工资总额,做账管理费用,那年底分奖金有他我们怎么做账,也是打给劳务公司在打给他吗
老师,税务局让我把2022年8月一张已经抵扣的专票,现在需要转出,请问怎么做分录?
请问下老师,购买电脑的时候,因为有券,实际支付比发票金额少,少的一部分金额做到哪里比较合适,营业外收入吗
老师我是三十三期的学员 我在电脑账的3月份19号凭证结转费用,20凭证结转所得税费用,为啥不能一起结转,不都是费用吗?老师我没明白 ,请给我讲解一下 谢谢
老师:建筑行业可以以发票确认收入吗
老师,取得专票价为1000元,税为60元,实际报销为900元,分录为借:管理费用 849.06,应交税费-应交增值税-进项税额 50.94,贷:银行存款 900,抵扣勾选时税是60元,差额9.06元需进项税额转出记入贷方,借方记入什么科目呢。
工资一年超过多少钱有个人所得税
老师生产制造业出口退税,期末有留抵税额,留抵税额要做账务处理吗,还有没有用完的留抵税额要做账务处理,免抵税额为0
非首套房又租房住的可以选择申报住房租金扣除吗?
老师去年工资多计提了,今年还可以冲销吗
老师,公司名下的写字楼物业被老板朋友几家公司挂靠了公司注册地址,请问这个要怎么处理好?
那不用走应付职工薪酬吧直接管理费用
你好; 对的;直接做账的;
因为他们属于劳动派遣,就不走应付职工薪酬了对吗,也不占我们工资总额对不
你好; 是的;直接做贷方 银行存款即可、对的
那借管理费用=级什么科目,贷银行存款
你好; 管理费用- 劳务 支出
那我们劳务派遣公司支付的工资个税都走这个科目对吗,工资和福利都不算我们工资总额对吗?我们有工资总额限定
那开票买的食品科目只要是给劳务派遣公司聘用我单位人员,-切支出不论什么都走管理费用劳务支出
你好; 对的; 就一起记入劳务支出去; 不单独i咧明细了。 避免到时还有问题
那老师和劳动公司签订的人员在我单位工作,不算我们工资总额里符合要求吧
你好; 是的; 就这样来处理
那老师年底发奖金怎么办,是直接填单子走劳务,还是把奖金先打到劳务公司,到时和每月工资保险等-起开票然后做账由他们发
你好; 支付给对方; 写 单子走劳务
那把奖金也是打给对方,对方绐我们开票走劳务支出,由他们付给员工对不
你好; 是的; 要开票给你哈; 对的
我们单位工资总额不含他们这样做对吧
你好; 是的; 按照这个来考虑处理的
好的,我怕上报上级单位时间工资总额里没劳务派遣人员的不对,这样可以不占我们总额可以多发些
你好; 是的; 这部分是对方公司的人; 你不考虑进去的