你好,借其他货币资金,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税。

老师,我给客户开了一张销售专票,附有明细。客户给我们开了一张销售折让红字信息表,我又给客户开了负数发票,无清单。请问怎么做账?
老师,你好,我请问下客户先用微信付了定金货款,然后客户用公司账户对公转账后,可以直接用公司账户退给客户私人卡号吗?
老师早上好!请问在当月有开红字发票信息表给客户,客户开红字发票给我们,请问怎么做账,
老师,请问一下客户买东西。我们开发票了。客户付款到微信了。老板用微信转了很多钱进公户,财付通支付的。原来开票我挂借。应收账款 贷主营业务收入 现在是不是可以 借财付通 贷 应收账款来平掉吖
请问给客户开了票 客户微信付款怎么做账
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
能用其他货币资金吗
对方要用微信转到咱们单位的微信,就是用其他货币资金核算。
可以库存现金吗
你好,您是收到现金才寄不成现金,不然不行的。
只有收了现金才能进入库存现金。
好的谢谢
不客气,祝您工作愉快。问题解决,请好评。