你好!这个没关系。差额计入营业外收支就好。 借营业外支出 贷银行存款

今年1月的税款已缴纳,已做账务处理,但是3月份又从国库退回了缴纳的税金,说是国家有政策,延缓缴税。这个退回的税金要怎么做账务处理?会计分录是什么?
老师,请问申报个税时已缴款,但是后期进行了更正申报,实际税款金额多了几分钱,但是系统里面没有要求补缴,导致个税实缴金额与账面计提金额出现几分钱差异,这少交的几分钱怎么调整?
税款出现尾差,相差1分钱 账上是0.33,税款是0.34,税款已缴纳。这个要怎么调,怎么做会计分录
老师你好,有一笔经济业务是费用报销,费用报销单上与后面的那个发票相差10多块钱的差额,但是做会计分录的时候要怎么做呢?是按照发票的来做吗?但是银行付款回单上面的价格是费用报销单上面的价格,那这相差的10多块钱我要怎么做会计分录呢?
老师,个人经营所得税季度要交税,三个人分别交1万,6千,三千,税款已缴纳这个会计分录怎么做
老师,原材料领用多了,要怎么冲回?怎么做账呢?
计提的定存利息收入,所得税可以调减,在收到的年度一次性缴纳,请问这句话的描述正确么?如果不正确,怎么修改比较合适。
每个公司都有一个社保编号吗?
借方费用,贷方其他应付款,请问应付款增加还是减少了?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
有的说计入营业收入这个有什么区别呢
你好!你这个是账上少了,计入支出啊。不是收入啊
主营业务收入
那就记营业外支呢是吧
你好!你这个是比账上多付了。不是少付了。
那如果是账上多了是不是计入主营业务收入呢?还是计入营业外收入呢
你好!是的。是计入营业外收入
您的意思这个尾差不管是账上多了少了都是计入营业外收入或营业外支出,对吧
你好!是呃,就是这样