你好,放到税金及附加和应交税费里面的,你给他改到应交税费。

老师 我想问问 我们新开了一家公司,预估之后会选代理什么的产生一定的费用,那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元,这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗?那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢?其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万(负数)吗?还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中,直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了?
老师好,一般纳税人去申报增值税之前,是要先去电子税务局核对手上的进项发票和税务局进项勾选里面的是否一致,然后有的发票就勾选生产统计表。再用UKey把上个月开票统计销项的单子打出来,把税务局增值税报表点开核对进项和销项,查看增值税并且填报增值税报表和附加税报表,在做账软件里面写上 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 。再计提附加税 借:税金及附加-城建/教育费/地方教育费 贷:应交税费-城建/教育费/地方教育费。整个操作流程是这样吗?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
请问一下老师,上一个会计她做账是用老方法的,教育费附加和地方教育费附加她做到其他应交款里,税务申报财务报表的资产负债表填在其他流动负债栏里,请问这样可以吗,还是说需要和应付税金加在一起填在应交税费里呢
老师,请问一下,因为公司要贷款外账会计就给我发了一份财务报表,现在我就在他给的资产负债表里面把货币资金,应收账款和应交税费,和实收资本增加了数字,资产负债表也是平的,但是利润表和现金流量表我不知道怎么改,请老师教
老师你好,上一个季度的话,我是亏损了3万多,那这个季度的话又盈利了1万2000多,那我这个季度要交税
2月计提了社保,3月一个人离职,3月给他交了2月的社保,但是没发工资,怎么做账
公司2025年全年交税5000元,年终奖发了50万 导致第四季度没有交所得税,汇算清缴后是亏损的,我们不想退税,把年终奖做到2026年度,让2025年账上是盈利的且不需要退税还补了200多,但是这样造成一个问题就是我们2026年报季度企业所得税的时候填的应付职工薪酬那一栏与账面数据不符,与个税申报的是相符的,这样可以吗?
您好老师!汇算清缴要填的表有吗?可以发一份给我吗?我想听一下汇算清缴的课
老师,我公司一年的成本发票供应商开在了一张发票上,那这张发票我应该放在哪个凭证后?放在购进存货的凭证后吗?
23年增值税申报表收入与税控盘收入不一致,申报收入比税控盘收入少,怎么处理
朴老师,25年第四季度的成本发票可以和26年第一季度的成本发票一起开吗?开在一张发票上行吗?
公司25年成立,2025年度工资计提比个税申报的多,实际发放的又和计提的一样,25年亏损太多,管理员让调整少亏点,成本主要是工资这块,应该怎么调整
朴老师,工资和社保税前扣除的依据是什么?
老师好!重新申报增值税后产生的税费,需要计提吗?
他上一季度填在流动负债里了,本年累计金额我需要修改吗
是的,需要修改的。现在你就把它放到应交税费、流动负债里面删除就行。
之前说到底租金的改到营业收入是不是本年累计数也要改,把营业外收入改为零,然后把第一季度的营业外收入加入营业收入里
是的,是的,是这么做的。
那资产负债表里的2个附加税她填在其他流动负债,我怎么改啊,这个表是年初数的,他年初数有金额也
出数别修改了,你修改期末不就可以了,你把这个删除了,放到应交税费里面。
那年初数不是挂着有这个金额吗
是的,是的,是这么做的。
那个其他流动负债期初树的金额就一直挂着,不理他吗
对的,是的,是这么做的。
申报财务报表季报年报里资产负债表的年初数是不能修改的是吧
可以打可以修改的,你可以试一下的,只不过是你修改了之后里面年初数和上年期末不一样
那负债表不改了,金额几百块不大,拿利润表的本年累计就能改吗,不会像负债表这样对不上把
你好,可以修改的,他按照本年累计的来。
这个其中利息费用包含手续费之类的吗
你好 不包含手续费的。
上一个会计把财务费用所有都填了,包含存款利息收入,转账手续费,那这个是填什么的
他如果没有分明细的话,应该都在财务费用里面填写啊,不应该分明细了。