同学你好 对的 是这个流程

老师好,一般纳税人去申报增值税之前,是要先去电子税务局核对手上的进项发票和税务局进项勾选里面的是否一致,然后有的发票就勾选生产统计表。再用UKey把上个月开票统计销项的单子打出来,把税务局增值税报表点开核对进项和销项,查看增值税并且填报增值税报表和附加税报表,在做账软件里面写上 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 。再计提附加税 借:税金及附加-城建/教育费/地方教育费 贷:应交税费-城建/教育费/地方教育费。整个操作流程是这样吗?
老师好,每个月做账的顺序是不是应该先把增值税进项发票在电子税务局上进行勾选认证,然后打出来,根据所有进项、销项在软件上做分录,人员工资、报销费用这些做完以后,先不要点结转。根据进销先把电子税务局的增值税申报表填写好,然后根据报表产生的税额去软件上做增值税未交和计提附加税的分录。然后缴纳增值税。在账本上点击结转。然后根据财务报表的利润表填写企业所得税报表,生成的要缴纳的企业所得税数据,去把软件上的结转分录删除掉。再写一笔企业所得税的计提分录。再去做结转分录,生成一个完整的当期应该做的账务分录。然后缴纳企业所得税,根据最终的财务报表填写电子税务局的财务报表。是这样吗?
7月认证进项税1600元 抵扣了销项税1400元 留底如何200 报表已提交 但是今天发现少报销项税 去重新抵扣认证发现7月增值税提交报表申报后就只能认证抵扣在8月份 7月份新增的2618.98销项税额需要用人民币支付了 所以这就出现了城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 教育费附加和地方教育费附加已经减免了 城市维护建设税需要交183.33元,那这次需要交的税额是2618.98+183.33=2802.31元 银行已经支付了 所以需要写了这个会计分录,不过7月手动结转的未交增值税和8月未交增值税是不是数字有问题?有需要修改的地方吧?老师
老师问下,去年2022年5月认证了一张做的管理费用-福利费发票,进项税690.26抵扣了,想在这月做进项税额转出,不去更改之前报表,去年交了企业所得税522.02元,9月申报时候纳税申报表上进项税额转出填写690.26,9月本来要交增值税37000,37000+690.26, 分录:1、借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)690.26 贷:应交税费-未交增值税690.26 2、借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)690.26 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)690.26 3、 计提附加税 借:税金及附加690.26*0.12 贷:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-地方教育费附加 4、计提企业所得税:借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 这个所得税金额怎么算。老师帮我看下这样做可以吗?
老师你好,我公司这个月有异常凭证进项税转出了,,,是材料进项,上游失联了,税局就找我们补税,补缴了银行扣款了还出现附加税和滞纳金呢?分录这样做对吗? 借:库存商品 12957.89 (转出的进项税额) 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 12957.89 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 12657.89 贷:应交税费-未交增值税 12657.89 借:主营业务税金及附加 647.9(计提相应的附加税) 贷:应交税费-应交城市维护建设税 323.95 应交税费-应交教育费附加 194.37 应交税费-应交地方教育费附加 129.58 银行已扣款明细 借:应交税费-未交增值税 12957.89 应交税费-应交城建税 323.95 应交税费-应交教育费附加 194.37 应交税费-应交地方教育费附加 129.58 营业外支出-税收滞纳金 909.81(增值税及城建税滞纳金) 贷:银行存款
公司一兼职清洁工,每天来一次,一个月600元,怎么申报个税呢?从节税角度考虑
总公司给分公司缴纳保险,总公司想赚取差价,那第三方发票开给谁
公司一员工,博生生在读,公司在深圳。 可以不缴纳社保,然后按工资薪金申报个税吗
老师,公司实际上有3个股东。实际股东名册上只记载了一人,现在另2人要求在股东名册上显示。会涉及到哪些税种呢,这种可以认为是平价转让股权吗
@朴老师,我们采购了一些药剂用于治理病虫害的,但是我们是将这些药剂要用于试验田,并不对外销售,然后验证该药剂的效果情况,这个试验田会立一个项目,不过不会产生专利什么的研发项目,像这种情况我们采购材料及设备以及人员支出,等计入什么科目?之前没接触这块,也不是生产也不是研发
老师好,请问下公司的船舶光租给境外的公司,公司收取的光租费是缴增值税吗
老师,建筑公司25年1月份支付了企业所得税4千多。在今年所得税汇算清缴因为有以前年度亏损。所以只能退税4千多。这种情况有风险吗。建筑公司
老师印花税是双重征税吗,销售也要交,进项也要交吗
出口退税,麻烦老师简要说明一下退税流程,税务局老师说在报关后备案,学堂老师提醒在报关前备案。麻烦再确认一下具体备案时间。谢谢
我公司是影视公司,转租房租需要给对方开发票,发票税务代码是选择经营租赁吗?