你好,学员 借银行存款2475.25 营业外支出49504.95-2475.25-10581.57 累计折旧10581.57 贷固定资产49504.95

老师,固定资产清理了,如果没有买直接报废,怎么写分录,是必须要走固定资产清理这个科目吗? 借 累计折旧 100 贷 固定资产 100 还是 借 累计折旧 100 固定资产清理 100 贷 固定资产 100 固定资产清理 100 哪个对?
老师固定资产报废,累计折旧10581.57。固定资产49504.95,残值2475.25。这个相关分录后的数字都写下
老师,账面上有一项固定资产,原值3500 已提折旧1050预计净残值为175,现将其报废,下边分录对吗? 借:固定资产清理2450 累计折旧1050 贷:固定资产3500 借:营业外支出2450 贷:固定资产清理 2450
老师,账上房屋固定资产原值是635万,在上月已报废拆除,7月停止累计折旧,截止6月累计折旧359万,这个固定资产清理及固定资产损失会计分录具体怎么写
你好老师 想请问一下,固定资产计提完折旧后,一开始没设残值,报废申请已通过,报废分录这样对吗?借固定资产清理 贷固定资产
税管员说我们所得税税负率低,交点税,小规模网络传媒公司,年所得税税负率多少合适
老师好,销售货款客户来款美金 实际按人民币结算,要美金冲销转人民币要怎么做分录
办公费用发票跨月冲红,怎么做分录
厦门残保金由实际用工单位缴交还是劳务派遣公司交,有文件吗
企业所得税汇算清缴高新技术企业优惠情况及明细表 中研发费用指标部分填的境内外部研发费用,这块含不含资本化金额? 还是只是填费用化金额。 规定没说清楚: 第25行“(二)委托外部研发费用”填报(第26+28行)×80%的金额。需特别区分口径:高新技术企业认定口径下,委托境内、委托境外研发费用,一律按实际发生额的80%归集计入研发费用,无额外限额(研发费用加计扣除口径对委托境外研发有额外限额,二者不可混淆)。对于受托方为境外的研发活动,同样按费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。
老师我们支付的AI服务费 二级科目写什么呢
您好!老师麻烦问一下我们公司销售涂料的现在过期了,做坏账这个证明怎么写文件
老师好!我是A公司的人,我司是建筑工程公司,和B公司签了一个租赁合同,要付他们机械台班费。他们的台班费是1万,他们在我们工地吃饭加油,我方提供餐费跟油费一起是3000。实际付款要对冲我方负责的油费跟餐费。比如他要用1万减掉3000,他们实际收7000块钱,现在账单上会存在扣除油费或餐费,形成我公司有销售油和餐费的嫌疑,涉及重大税务风险,我们要规避这个风险,那我司应该如何去做呢? 我们财务要求对账单删除油费餐费项。我们对账是要实际对了以后才能知道实际支付金额的,财务要我倒推工时,然后做一个对公对账单给她。那我岂不是造假?太难了吧!然后让我签一份补充协议,说明我司供油和餐食。 那这个业务如何做才能证据链账务完整呢?合理合规
外贸企业出口转内销的开票的,增值税申报表销售额按内销的申报吗
老师,请问个体户平时增值税,员工个税,经营所得个税分别在哪里申报,时间?
可是这个残值没有收到钱呀是我计提折旧的时候扣除的5%残值呢
可是这个残值没有收到钱呀是我计提折旧的时候扣除的5%残值呢 这个残值一般是收到钱的,不然不会写出来的,学员
这个残值是我以固定资产原值49504.95计提折旧然后有5%的残值折扣呀,我用银行存款显示这个数字的话,我银行咩有收到呀
这个残值是我以固定资产原值49504.95计提折旧然后有5%的残值折扣呀,我用银行存款显示这个数字的话,我银行咩有收到呀 这样的话 借营业外支出49504.95-10581.57 累计折旧10581.57 贷固定资产49504.95
那个残值就挂在账面上不用管是吗
那个残值就挂在账面上不用管是吗 是的,学员,是这样的