报废了,借累计折旧 贷固定资产, 没有残值,没有固定资产清理。
老师,账面上有一项固定资产,原值3500 已提折旧1050预计净残值为175,现将其报废,下边分录对吗? 借:固定资产清理2450 累计折旧1050 贷:固定资产3500 借:营业外支出2450 贷:固定资产清理 2450
你好老师 想请问一下,固定资产计提完折旧后,一开始没设残值,报废申请已通过,报废分录这样对吗?借固定资产清理 贷固定资产
老师,请问下固定资产原值2498,累计折旧832.68,现在固定资产报废了,账务这样处理对不 借:固定资产清理1665.32 借:累计折旧 832.68 贷:固定资产2498 借:营业外支出1665.32 贷:固定资产清理1665.32
发出商品的科目如何运用,中级教材里有这节是吧。我刚才没找到
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
老师,又提一次折旧吗?
你好,没有计提折旧呀。你之前计提折旧是在贷方,现在清理了,不得让他再借方。
不是很理解,1.这个东西还需要报废吗?2.原本账上累计折旧已经没有这个东西的噢,我还需要现在减少折旧吗?
你第一个,你问我需要报废呀?如果是的话,那你看一下这个固定资产实际报废了没有。你上面写了提问的时候,报废申请已经通过,就已经报废了。
第二个对的是的累积者就需要冲了它,你都没有这个固定资产了,你为什么还要在这里面有累计折旧?所以与这个固定资产所有相关的都不需要出现了。
老师,假设一个固定资产原值2万,使用5年,无残值,每个月都计提折旧,5年后折旧完毕。报废申请已通过,但是还没处置噢,错误做账借固定资产清理2万,贷固定资产2万。那等到处置变卖这个东西时,我应该怎么做分录呢?就是如何调整?
借累计折旧贷固定资产清理。
同时,这个东西之前计提折旧的数值在累计折旧这个科目没体现了噢
你之前计提的折旧怎么做的?来写一下。
借制造费用 贷累计折旧,后面不知道会计怎么做账,就冲没了。应该怎么做呢老师
你好,我上面给你写了借累计折旧贷固定资产清理 先我问一下,你这个固定资产需要处置了,累计折旧需要需要在账上挂着吗?让他挂着好看还是怎么了?有什么用处吗?
借累计折旧2万 贷固定资产清理2万吗?如果卖了得1000元,如何做账?
借银行存款1000, 贷固定资产清理1000÷(1加税率) 应交税费,应交增值税, 借固定资产清理贷,营业外收入。
老师,做完借累计折旧2,贷固定资产清理2,与原先做错的借固定资产清理2,贷固定资产2,抵消了,已经没有固定资产清理了。后面处置还能用上固定资产清理吗?
不是只剩下累计折旧了吗
你好对的 收入涉及固定资产清理
那减少2万的折旧一直挂着吗?原本累计折旧里也没有这2万折旧,不相当于减少多了吗
累计折旧,你折旧发生额在贷方。 现在红冲到借方,他怎么会挂着挂在哪里呀
旧的管理费用带累计折旧,那现在处置了,报废了,借累计折旧贷固定资产,他怎么会挂账,挂着多少?
财务报表里的累计折旧数并没有这个东西折旧了。会计做账已经清掉了
已经是错误的做法了,就是现在要怎么调整?
你好,那你把完整的账务处理你写一下,我给你改。你不说错误的,我没法给你调整。把你之前所有的与这个固定资产相关的都发来