你好 借:银行存款 贷:固定资产清理

老师,车子折旧完净值剩5000元,报废处理收款2000,那么这个2000这么做分录
老师,汽车报废,已经折旧完了,我怎么出分录呢?报废没有钱收入的,司机就给我报废单
老师,全额事业单位两辆汽车报废,已经折旧完了,我怎么出分录呢?报废没有钱收入的,司机就给我报废单1600元,两辆汽车原值250890元。
报废公务用车产生1000元评估费,该车价值110000元,已计提完折旧,收回残值1000元。请问老师该怎么写会计分录?
已折旧完报废汽车收入2000元,怎么写会计分录呢?
请问社保从25年1月没有计提,1月交24年12月社保,分录是:借管理费用、其他应付职工/贷银行,以此类推。26年1月交25年12月的社保。我想计提25年12月的社保并缴纳。26年想随着工资计提社保费用。请问老师如何做社保计提的调整分录?
建筑企业应付职工薪酬挂账900万怎么办,不发,外包的
老师 青岛电子税务局官网网址麻烦发一下吧
我们是跨境电商销售行李箱的,出口退税的模式是什么啊
代开发票,虚开发票,预开发票各是什么意思
预开发票属于虚开发票吗
公司银行账户的利息收入,做帐分录是?
老师,我们是一般纳税人,卖餐费在校学生免税的,有销售货款,货物销售是有税率,这部分卖货的可以用进货税率抵扣销项税吗?这里是不是混合销售吗?我搞不懂混合销售的概念
请问一般纳税人,新公司,如何开展财务工作?
请问什么是负税率,如何计算来的
1、借:固定资产清理12万, 贷:固定资产12万 2、借:库存现金2000 贷:固定资产清理1769.91 销项税额230.09 3、借:固定资产清理1769.91 贷:营业外收入1769.91 第一步分录有错吗?
有的,你一点累计折旧都没有吗?
原值134750,累计折旧121275,净残值13475
借:固定资产清理 差额部分 累计折旧121275 贷:固定资产134750
结转固定资产净损益的分录是 借:固定资产清理1769.91(还是差额部分金额13475) 贷:营业外收入1769.91
差额你放到固定资产清理损益科目的
可以写下完成的分录吗?
1、将固定资产转入清理, 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、发生清理费用, 借:固定资产清理 贷:银行存款 3、出售收入、残料等的处理, 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4、保险赔偿的处理, 借:其他应收款/银行存款等 贷:固定资产清理 5、 清理净损益的处理, (1) 净损失 借:资产处置损益/营业外支出 贷:固定资产清理 (2)净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益//营业外收入
5、 清理净损益的处理, (1) 净损失 借:资产处置损益/营业外支出(13475-1769.91) 贷:固定资产清理(13475-1769.91) 最后一笔分录是这个吗?
可以的,你用这个分录的