你好 借:银行存款 贷:固定资产清理
老师,车子折旧完净值剩5000元,报废处理收款2000,那么这个2000这么做分录
老师,汽车报废,已经折旧完了,我怎么出分录呢?报废没有钱收入的,司机就给我报废单
老师,全额事业单位两辆汽车报废,已经折旧完了,我怎么出分录呢?报废没有钱收入的,司机就给我报废单1600元,两辆汽车原值250890元。
报废公务用车产生1000元评估费,该车价值110000元,已计提完折旧,收回残值1000元。请问老师该怎么写会计分录?
已折旧完报废汽车收入2000元,怎么写会计分录呢?
小规模纳税人给客户做业务1000元先开发票给客户,还没收到款,做外账分录要做价税分离吗
老师,家政服务公司购入拉拉裤给客户用是计入办公费吗
现在在填写企业所得税,季末的资产总额,就是去账上查资产负债表的9月份的期末数吧?
光大银行,对账单在哪里找呢?谢谢
国内公司的主营业务是给香港公司做跨境平台代运营,和香港公司签有合同,现在老板自己孵化的一个小公司有些付款需要走这个代运营的国内公司付出去,今天要付的是代理服务费529元 1,我担心有风险孵化公司的服务费需要代运营公司付款,怎么去解释呢? 2,有什么合规的又能落地的做法呢 3,目前这个孵化公司在国内没有付款的银行账号
老师,最新的企业所得税表,应付职工薪酬那里,第1项我应该怎么填,第2项怎么填
老师,小规模普票,季度内免税,比如含税额12万普票,应如何做分录?请写出具体的数字,谢谢
老师 我们有个公司不用了,税务注销怎么操作呢?
老师安装排气的材料费人工费计入哪里?
老师你好,我们公司是一家无人机驾驶培训公司,公司代收的学员补考费,最后付给考试中心的,代收代付的过程是这样的。 学员转补考费到对公账户上→考试完毕后→再z从对公账户上转钱给考试中心→最后考试中心开发票给我们。这个过程的会计分录怎么写呢
1、借:固定资产清理12万, 贷:固定资产12万 2、借:库存现金2000 贷:固定资产清理1769.91 销项税额230.09 3、借:固定资产清理1769.91 贷:营业外收入1769.91 第一步分录有错吗?
有的,你一点累计折旧都没有吗?
原值134750,累计折旧121275,净残值13475
借:固定资产清理 差额部分 累计折旧121275 贷:固定资产134750
结转固定资产净损益的分录是 借:固定资产清理1769.91(还是差额部分金额13475) 贷:营业外收入1769.91
差额你放到固定资产清理损益科目的
可以写下完成的分录吗?
1、将固定资产转入清理, 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、发生清理费用, 借:固定资产清理 贷:银行存款 3、出售收入、残料等的处理, 借:银行存款/原材料等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 4、保险赔偿的处理, 借:其他应收款/银行存款等 贷:固定资产清理 5、 清理净损益的处理, (1) 净损失 借:资产处置损益/营业外支出 贷:固定资产清理 (2)净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益//营业外收入
5、 清理净损益的处理, (1) 净损失 借:资产处置损益/营业外支出(13475-1769.91) 贷:固定资产清理(13475-1769.91) 最后一笔分录是这个吗?
可以的,你用这个分录的